从利润表来说,增值税确实是不进利润表的,增值税是价外税,它的流转环节已经征收了。因为您的营业收入是不含税的营业收入,营业成本也是不含税的营业成本,如果你要把算增值税的话算进去的话,那营业收入营业成本都要变成含税的了。

老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师,我一月底,我给别人开票,是我们的工程,他们要打款到我们,没收到款,但是我们已经把票开出去了,就相当于我确认的收入了,我做的是借应收账款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,就相当于虚增了我的利润,因为钱根本就没到账,我的报表里面显示我的利润有几百万的利润,那这样企业所得税也增加了很多,我现在不知道怎么去处理,我如果不用应收账款,问其他科目能不能过渡一下,就是不让这个利润虚增。
你好,老师,是这样的我们公司是劳务公司,我们分包出去的工资也是我们给工人发的工资,公户发的,现在有个问题就是我们我们材料发票不够,需要他们开分包发票给我们,那这种我是不是不能单独一个一个的发?直接全部打到给我们开票的人账户上,那开票时候需要缴纳的增值税我们交,全部打到开票人头上是不是他们需要承担的个税很高,但是打给他们的款他也要发给工人的啊,这种怎么处理比较好啊
@值班黄老师(不私加) 我们公司是一般纳税人,有个合作伙伴运费是从他那里付,生意也靠他的关系,每次他自己算利润,他用含税的应收帐款减去含税的应付帐款,再减去我们公司实缴的增值税,现在我觉得这个算法和我们会计上的算法结果不一致,但他说他老那样算,您觉得这种算法有什么不对吗?
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
土地出让金由那个部门管理
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
我知道从利润表来说是不要扣除应交增值税,但是这笔钱是我们公司付出去的,只让我们公司承担吗?胡总不承担吗
如果您是分实现的净利润,确实就是这个样子的,您要是说分现金流,今天实现多少现金净流量
你的意思是分实现的净利润不能扣增值税对吗?那我们公司交的增值税怎么办呢
因为您卖出去东西,是含增值税的,您交的是客户给的钱。
这笔钱增值税是公司从下家收的,才交给税务局的。并不少公司付出的。
确实是这样的,但是感觉损失好大,我的会计白学了
增值税的负担确实是很重。
我等下跟老板解释 老板该不高兴了
你就按老板的做呀,把增值税加进去啊,老板估计很难理解不加增值税。
老板是理解不了,但是对方不准啊,对方找了注册会计师把关的
要鼓励老板学习财务。祝您生活工作愉快。