同学你好 按照实际的金额计提就可以
去年12月份,研发费用借:主营业务成本(工资薪资)本来是-1000但是数据为-900,贷:研发支出-费用化支出(工资薪资)本来是-1100但是数据为-1000,那我这个月阔以怎么调吖?
去年12月份,研发费用借:主营业务成本(工资薪资)本来是-1000但是数据为-900,贷:研发支出-费用化支出(工资薪资)本来是-1100但是数据为-1000,那我今年1月份,借:主营业务成本-100,贷:研发支出-费用化支出-100嘛?这样子做可以的嘛?
您好老师!我单位计提工资,是分管理费用,研发费用,主营业务成本3部分的,那么企业所得税年报中第一行职工薪酬支出根据应付职工薪酬科目数,还是期间费用中管理费用~工资数去填写呢?谢谢!
老师,我想问一下,我们公司做了高新企业的研发费用,年度审计说我们人工成本太少,需要把研发费用分10w元到主营业务成本中。我分录是这么做的: 原来的:借:研发支出-费用化支出 10w 应付职工薪酬 10w 月底结转 借:管理费用-研发费用-10w 研发支出-费用化支出 10w 修改后:借:主营业务成本-人工成本10w 贷:管理费用-研发费用 10w 我感觉这个分录修改错了,但是不知道正确分录应该怎么修改,麻烦老师帮我看一下,谢谢
董孝斌老师你好,请问之前有一张金额比较大的进项票,我想随时知道查询这张票代账会计是否有撤回……我应该怎么办啊?
老师看这个发票,很这100元的财务费用,是什么关系,发票就在凭证后面的
老师请问,送餐厅农产品,蔬菜哈,送的时候是混合几种装一包。进项没混合蔬菜进项,可以开出去吗。
这个季度盈利 以前年度是亏损的 那这个季度申报所得税的时候会弥补以前年度亏损而不用交所得税吗
老师,请问挂靠费进什么科目
请问,发行股票取得长期股权投资30%份额,发行股票的佣金能不能计入长期股权投资的初始成本?
老师,账务处理时,借:其他应收款。贷:银行存款,这样的分录对吗?我刚来公司,老员工是这样做的,还有社保的计提借:管理费用-社保,其他应收款,贷:其他应付款,支付社保时,借:管理费用,其他应收款,贷:银行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以这样做分录吗
老师好,我单位是物资采购,采购一批空调,销售出去,打孔的费用是我单位承担,需要找人打孔,找个人划算还是找公司划算?这部分是几个税点?可以抵扣吗?
老师请问一下,怎么在公司个税系统上操作退税。
老师,25年5月做账借:利润分配-未分配利润,月底要从贷方结转吗?要先结转到本年利润吗?