同学你好 这个按照核定的来申报就可以

老师 我单位属于个体工商户 我这个月申报2022年第一季度的 增值税他然后显示的是核定应纳税额 核定了服务 不动产 无形资产的销售额核定了七十一万多 我们本季度没有开过发票 也没有无票收入 ,这是怎么回事啊
我是个体,我开的普通发票,去年提示我重新核定本来定15万一季度,想着多定一点,最后给我定了39万一季度,其实我开不了这么多,新规定出来,今年说减不了额度,我每个月开几万块根本用不了这么,该怎么办呢
我是定期定额户,我以为一个季度可以开票不超九万,所以集中在去年12月,1月开票,12月开票68000,一月开了44000,昨天接到税务局电话说开超额了,要么调整金额,要加税,每月缴500多,我一年才开10万左右,这怎么办啊?
你好老师,我这有一个个体户,小规模,我刚才看了一下,一季度总共开了15万普票,但是其中有5万是免税的。因为年初的时候开票也不知道用什么税率,就沿用了去年免税,到了1月十几号才下发通知,这个个体户之前开的票没有作废。这种情况该怎么办呢
你好 老师 我们个体户 第一季度开了四十多万 因为之前是核定征收 现在被告知开超了 要改为查账征收 这样要交好多好多个税, 最后实在没办法只能交税的时候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少开一些收入票或者不开票 明年汇算清缴的时候把这个季度多交的几万块钱退税退回来
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录