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进项3万,销项2万。请问年底怎么结转增值税?

2023-02-15 21:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-15 21:45

你好,进项3万,销项2万,结转分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

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你好,进项3万,销项2万,结转分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-02-15
你好;    转出未交增值税11万 是借方还是 贷方的?    
2021-12-29
12月是留抵不用结转分录。1月,2月都不用计提,因为还是留抵
2021-09-29
您好同学!年末未交的增值税为负数表示 表示存在多交的金额,针对该部分金额应当在会计报表中重分类为其他流动资产科目 借:其他流动资产 贷:应交增值税-未交增值税 下月转回即可!
2023-01-09
您好,进项税贷方的发生额是如何产生的?
2023-01-10
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