你好,现在开之前的还是开免税的税率 开专票的话,你得按照一般纳税人。

小规模纳税人,去年12月份开错了发票,但是已经正常申报增值税了。现在还能开红字发票吗?因为2月份已经开票了45万,如果开红字发票,这冲的应该是的2022年的收入吧。
老师你好,我是一个小规模公司,从去年12月份到现在11月份已经开票350万了,如果我12月份再开票180万,是不是12月份我公司就调整为一般纳税人了?
老师您好,公司去年12月前是小规模纳税人,12月转为一般纳税人。去年6月已申报未开票收入,现在如何开票做账?去年小规模免税,如果开专票,开几个点票?
老师您好,公司去年12月前是小规模纳税人,12月转为一般纳税人。去年6月已申报未开票收入,现在如何开票做账?去年小规模免税,如果现在开专票,开几个点票?
老师,请问一下我的公司是小规模纳税人,我是去年2022年11月份有一笔收入,现在还没开票。因为22年度小规模纳税人是有免税的税收政策,那我现在去补开11月份的那一笔收入的票,现在是不是要交税?
你好老师小规模纳税人租的场地电费用房东的电表发票只能开房东的我怎么去入账
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在深圳,劳动合同约定,加班费按最低工资为基数计算合法吗?
老师,您好,进项票是多少,销项票是多少,是指含税的,还是不含税的,第二,老板问的,销项是多少,进项是多少,这肯定是一般纳税人,一般纳税人就看当月的 是不?小规模就看的是一个季度的,对不
你好老师考个消防证需要什么条件?
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
意思是,之前的收入开票,开普票是免税的,开专票要开一般纳税人,比如说6个点的发票?怎么走账呢?影响现在的收入?
借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 借应收账款 贷主营业务收入应交税费,应交增值税销项。
很有可能你这个免税的销售额红冲没法申报的,得去税务局那边申报。
申报的时候,申报表怎样填呢?这个免税的负数填在哪里?
免税销售货物在这里面填写被开具发票一栏。
未开具发票一栏里面的
未开具发票一栏,填现在的未开票收入减去去年的这笔未开票收入。开具税控专用发票栏加上补开的去年的这笔未开票收入,这样可以申报过去?
很有可能你这个免税的销售额红冲没法申报的,得去税务局那边申报。已读 2023-02-16 10:10 试下
应该能过去吧,申报的时候看不出免税的销售额红冲。但是红冲的未开票收入也是6个点的,开的专票也是6个点的,与账不相符。这有问题吗?
好,你可以申报试一下,填写试一下的,我们这边是不可以的。
是申报表格式不一样吗?
不是格式不一样,是税务局设置的系统问题不一样,我们这边不允许有附属销售额。
我这边现在基本上以未开票来确认收入,后期有开票的,调减后期的未开票收入,调增开票收入,这样可以吗?
可以的,可以这么做的。
附属销售额指的是未开票销售额吗?
负数销售额,负数红字。
申报表上不显示负数,就可以吧?当期的未开票减去当期调减的未开票,结果不是负数就行,如果是负数,就过不去?
对的,是的,是这么做的,是这么理解的,可以试一下的,每个地方不一样。