你好,现在开之前的还是开免税的税率 开专票的话,你得按照一般纳税人。

小规模纳税人收到银行存款,地膜,化肥款,已发货,会计分录,
一年期借款,每月付息,取得借款和支付利息怎么做分录啊
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
意思是,之前的收入开票,开普票是免税的,开专票要开一般纳税人,比如说6个点的发票?怎么走账呢?影响现在的收入?
借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 借应收账款 贷主营业务收入应交税费,应交增值税销项。
很有可能你这个免税的销售额红冲没法申报的,得去税务局那边申报。
申报的时候,申报表怎样填呢?这个免税的负数填在哪里?
免税销售货物在这里面填写被开具发票一栏。
未开具发票一栏里面的
未开具发票一栏,填现在的未开票收入减去去年的这笔未开票收入。开具税控专用发票栏加上补开的去年的这笔未开票收入,这样可以申报过去?
很有可能你这个免税的销售额红冲没法申报的,得去税务局那边申报。已读 2023-02-16 10:10 试下
应该能过去吧,申报的时候看不出免税的销售额红冲。但是红冲的未开票收入也是6个点的,开的专票也是6个点的,与账不相符。这有问题吗?
好,你可以申报试一下,填写试一下的,我们这边是不可以的。
是申报表格式不一样吗?
不是格式不一样,是税务局设置的系统问题不一样,我们这边不允许有附属销售额。
我这边现在基本上以未开票来确认收入,后期有开票的,调减后期的未开票收入,调增开票收入,这样可以吗?
可以的,可以这么做的。
附属销售额指的是未开票销售额吗?
负数销售额,负数红字。
申报表上不显示负数,就可以吧?当期的未开票减去当期调减的未开票,结果不是负数就行,如果是负数,就过不去?
对的,是的,是这么做的,是这么理解的,可以试一下的,每个地方不一样。