按财务报表取得数,同学

老师请问:残保金申报基数是按应付职工薪酬的贷方取数,还是管理费工资取数?
老师,统计局应付职工薪酬怎么取数呢,是按个税报个数,还是按财务报表取得数呢
老师,工会经费是按照工资总额的2%来计提。请问,工资总额我应该按照账上哪个科目来取数?应付职工薪酬-工资?还是?因为应付职工薪酬下设的二级明细还包含福利费,奖金,补贴这些。从科目余额表里面取数的话,应该看哪个科目来取数呢?
老师好,所得税汇算清缴中工会经费的实际发生额是不是上交给国库的金额啊?另外工会经费计提依据是工资应发合计数,那是取个税申报表的合计数还是取财务账上的应付职工薪酬呢!每月应付职工薪酬有冲上月计提数与本月计提数还有实际发放数,与个税还是有出入的。
企业所得税季报中.实际支付的工资薪金按应付职工薪酬工资借方取数字,还是按个税系统的数字(个税系统申报的除了工资薪金还有福利费科目),
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
不应该按个税吗
不应该按个税报个数码
你好,同学,是按照你们应付职工薪酬借方数