你好,你更正你的自然人电子税务局里面就可以的,借应交税费,个税,贷银行存款。然后少从工资里扣除,在下一个月发工资,从工资里扣除。借应付职工薪酬工资, 贷应交税费、个税。
请问代扣缴十三月工资个人所得税,应该如何记账?分录应该怎么写
个人所得税少扣了三十多块钱,现在补扣个税,账该怎么做,然后税务该怎么处理?
做了50个人的工资,然后个税申报就报了一个人,现在税务预警了,该怎么处理?
扣个税扣错了人,然后我问少的那个人要了现金回来,转给了扣错了的那个人,应该怎么做账?
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
老师有点没听明白,怎么更正电子税务局
你好,那你怎么少扣的税款?你是不是申报错了?
收入少填写了还是怎么了?
不知道,就是那个银行单子上写的874.16 然后工资单上面抄的874.14 然后我们领导就说2022年12月有个人税少扣了2分
你好,这个是你们单位发工资的时候少扣了工资个人的,不是你单位交税的时候少交了。
嗷嗷好的
那现在是该怎么办
那就跟个税申报没有关系,就从23年1月的工资里扣就行了
我理解对吗
你好,下一个月发工资,从工资里扣除,借应付职工薪酬工资代应交税费,个税。
好的,是2022年12月少扣,我现在发1月工资一扣就行了是吧
对的,是的,是这么做的。
老师为啥不是借应付职工薪酬工资贷:银行存款
你好,这是发放工资的分录。