同学您好,附到以前分录的后面即可的

老师,收到去年的银行手续费专票要怎么入账,去年我已经入账了!
老师,收到去年已经做了账的银行手续费发票,这个月怎么做账处理呢?
就是公司同事去银行开来了2022年的手续费发票,我们应该怎么做账呢?之前根据银行回单已经每月做到财务费用-手续费了
老师好,去年的银行手续费已做分录借:财务费用 贷:银行存款。今年三月收到银行开的专票,该怎么做账务处理?
老师,收到银行手续费发票怎么做账,前面手续费已经入账
老师,我们开出的发票还用做分录吗
老师你好,我司是生产企业出口退税,12月申请退款额是3980元,分录是: 借:应收出口退税 3980元 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960 请问下面分录的余额最终怎么结平的呢?分录怎么做呢? 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960
请问老师,小规模企业开具租赁发票还是5个点吗,一般纳税人都改成3个点了
176 万,利润率0.051,这个应该怎么算?
老师请问下,公司是另外一家公司的股东。支付的钱是不是应该借:长期股权投资 贷银行?
老师你好,我们是外贸公司接单子委托工厂生产,面辅料由工厂代买然后开成衣票给我们,现在工厂说这样会让他们多交税,让我多加点钱,这个应该怎么算
母公司借款给子公司500万,每月收到子公司还的利息2300,这两笔业务怎么做分录
老师,请问,个税没有申报,我做账需要计提工资吗
卖买合同印花税应税凭证数量填的是?
我们公司的社保和工资是在第三方交,那这个支付和第三方开的发票如何入账
以前分录是按月做的。这个按年度给开的,不好对应上啊
后悔了,应该让银行按月开
是的没错, 是这样的