增值税5%,如果普通发票季度30万以内可以免附加税6%,印花税千分之一,减半所得税根据利润。
问题一:老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗?开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起,一样的类目,专票的话我们也是可以正常抵扣对吧? 问题二:老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金,对方也需要给我们开发票,开的类目也是和租赁费金额加在一起开,进项可以正常抵扣对吗? 以上两种情况的分录为:借:管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款对吗? 问题三:如果我们公司签约艺人,签订的是艺人合同,那是不是就可以不给对方上社保,对方需要给我们开发票,我们需要给他代缴个人所得税,就是属于劳务合同类型啦对吗?
老师,你好,有个问题想咨询一下:我们公司是做房屋租赁的,常开发票是“中介服务费”,现公司租了一个场地转租给了第三方,该场地的物业费我们已交到物业公司,物业公司也给我们开了票,现在第三方向我们支付物业费,我们需要向对方开“物业管理费”发票。公司营业执照上经营范围包括“物业管理”,请问我们能直接给第三方开具“物业管理费”的发票吗?
老师好!我司为小规模纳税人,因业务需要租了宿舍(该房主是个人不是中介),每月租金1200元。这个需要对方开发票吗?开票内容是什么,税率多少?我们签合同时约定租金1200元,未特别注明要开票,现要求开票房东不愿承担税费,我方在账务上这个价税合计超过了合同约定的金额,怎么入账呢?
老师你好,我公司是二房东,和上游签合同里写明开发票给我时开管理费(业务实质是我们租他的房子,我们是承租方),现在他们说开不了,只能开餐饮服务餐饮管理服务,但我在网上查到他们的经营范围里面有房屋租赁业务,也就是说他们是可以开房租发票给我的对吧,这种情况我应该怎么办呢
老师好,我们公司是小规模,营业执照上范围报了物业管理,现在老板要把房租出租出去,可以开房屋租赁的发票给承租人吗?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
现金流量表,预收账款冲库存商品时没有体现银行存款,还计入现金流量表吗?
老师,我后面接手一家供应链的全盘会计,之前的会计离职了,我接手后,还需要重新建立账套吗?还是接着之前的系统继续做就可以?
我们是建筑公司分包方,甲方总包想补钱给我们, 是甲方想补款给我们,不通过工程计较量走,就想代替我公司给员工发工资的形式补贴 那我们应该跟甲方签什么合同,可以用他帮我们公司付员工工资,把补贴的款项合计化
帮我看一下这笔业务,购买方是金镂科技,为什么写应收账款,感觉是应付账款
鸽子养殖,小规模企业,开具发票。销售鸽子蛋,项目名称是写鸽子蛋吗?税率是I%吗。第一次开票 鸽子蛋是自产的。
个体户能变更法人吗?流程是怎样的?
没这个经营范围的,你问一下你税务局那边允许你们自己开吧, 需要计提印花税。
我刚问了税局 可以开房屋租赁,我们这个月的其中一家承租方的房租是150150,因为还有其他家,季度肯定>30万了,这样的话,这家增值税是150150/1.05*0.05=7150对吗?附加税是减半吧?
对的,是的,是这么做的。
这家的全年房租是60万,计算印花税是一次性60×千分之一,对吗?一次性计提印花税
你好是的,是这么做的。