你好; 1之前的也得交接的 ; 你是 离职了交接给别人吗
老师请问,我前面财务做账是银,现,记,三种,现在直接用一个记账凭证可以吗,给前面的帐没什么影响吧
老师,我今年接了账,代账公司不给交接清单 就把报税密码和去年的记账凭证给我了 ,我有什么风险吗
老师,我刚接了一般纳税人之前前面会计2018年计提后就没有继续计提了,后面交接账过来我这边,我之前按固定资产期末数计提,不用补计提前面的了吧
老师好!去年有几个凭证错了,我直接去上一年的账套修改了,这样做可以吗?
老师,我问下,以前年度已经移交的账本,换了好几个会计出纳了,那新的交接还要把很早之前的账本写上去移交吗?还是自己手上移交就可以
5月27日才开课,我是个纯小白请问现在应该点那,去什么地方去预习呢?
哦,预交个人经营所得税时候,平时假如说累积到9月份,他不到那个200元的营业额,200万的营业额,如何计算个税?个税不有一个200万不到的话,可以免一半的那个税的那个优惠政策吗?那如果他是9月份是180万呃,到12月份能到到200万,这种情况下,这个180万如何缴纳个人经营所得,是减半征收还是正常进行征收?
老师,我们之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的应收余额都转入新的客商了,那收入是每月结转,那收入的客商如何调到新的客商来呀?
去年12月份该交的代扣代缴所得税在今年4月份补交,2025今年汇算用不用调增?
物业成本和收入可以不匹配,只要收入不用转成本,这样可以吗?
老师好,小规模纳税人2024年第一季度红冲了2022年的免税普票,金额:223110。2024一季度还开具了2张专票,金额:165048.54,税额:4951.46。普票1张:金额:220900.99,税额:2209.01。2024年一季度申报增值税时忘填报红字发票,现在需要更正2024年一季度申报增值税,请问增值税报表怎么填写
老师:我们盈利,但是账上没钱怎么查原因
外资企业,法人也是境外的自然人,请问每年都要找事务所出审计报告吗
开具电子发票普票,可以有清单吗?
汇算清缴的基本勾稽等式有哪些
是的是的,难道要一本本数吗
你好; 要交接哈 ; 把本数 写清楚给对方; 列清楚具体的 内容年度即可