咨询
Q

老师,我们之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的应收余额都转入新的客商了,那收入是每月结转,那收入的客商如何调到新的客商来呀?

2025-05-14 19:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 19:56

你好,帐上挂着应收账款的情况下借应收账款新客户 贷应收账款老客户, 这个收入你们还分客户吗?

头像
快账用户1406 追问 2025-05-14 19:57

对。收入也挂着客商在?

头像
齐红老师 解答 2025-05-14 19:58

贷主营业务收入老客户,负数 贷主营业务收入新客户

头像
快账用户1406 追问 2025-05-14 20:00

那这个数据如何取数呢,看本年累积计的贷方余额吗?

头像
齐红老师 解答 2025-05-14 20:01

看发生额合计当时主营业务收入,贷方老客户的发生额,或者是你看一下你们需要转多少写多少

头像
快账用户1406 追问 2025-05-14 20:10

就是说如果发生数有几年,就调这几年合计的累计发生额,是吗?

头像
快账用户1406 追问 2025-05-14 20:11

这样我们的应收才能和收入能对上,是吧?

头像
齐红老师 解答 2025-05-14 20:14

是的,对的,是这么做的。

头像
快账用户1406 追问 2025-05-14 20:16

好的。谢谢老师!

头像
齐红老师 解答 2025-05-14 20:17

不用客气,工作愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好   先入账     把原来的物品第一次收到的 不处理分录。 就处理一次分录。 补发的做 :借库存商品或者成本 或者费用等 贷 银行存款 。 到时 免费送给客户的话。 有价值的物品要视同销售的 计入销售费用。  
2021-04-02
同学你好,根据新的价格调整已经确认的收入和成本
2023-11-11
你好,原则上应该是谁收款谁开票,然后看看你们之间的协议约定怎样规定的
2022-06-29
晚上好,如果只是您描述的往来有问题,好解决的,直接预收账款和其他应收款做在借贷方就可以了,这样就都平了
2023-08-15
您好,是可以八月做的这个的
2023-08-15
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×