你好,是业务招待性质吗?

我这个商业流通企业,销售有色金属,公司刚这月够的行车,然后这个成品油专用发票可以抵扣吗?如果可以抵扣的话,是不是购车时车膜这些做到经营费用里吗?还有成品油做到哪个科目
请问我司购买了美团卡和天虹卡送客户,那是入什么费用可以不用交税啊?(听老师的课说:1、价格折扣向个人销售或提供服务,2、通过积分反馈礼品,3、向个人销售商品和提供服务同时给赠品, 如果是通过积分反馈赠礼品的话,那我们是要拟什么合同吗?还是只要个人签名就可以?我们入账时写什么费用呢?业务招待费?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,公司买了净水器设备放在前台做样板,如果客户有需要的我们就会推荐,那这样的话,那个净水器的专票我可以拿来抵扣用吗?
请问啊 公司采购礼品卡 有10万 这个用于送客户的话 可以拿专票抵扣吗?做哪个科目呢
老师,我一直有一个疑问,为啥有些增值税专用发票进项税额可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司购买茶叶 或者买别的礼品 用于送客户或者用于公司自己用的时候不能抵扣 但是够买电脑,或者够买材料(比如说房地产开发企业),够买装修材料,例如 瓷砖 这样的专票又可以抵扣。 老师 可以解释一下嘛?? 我觉得我好像 知其然不知其所以然
合伙企业,租赁进来东西再出租出去;我们租出去一次性收2年的钱10万元,增值税按10万一次性确认收入,那申报个人经营所得按10万,还是按年5万确认收入?
老师:9月工资,正常不是9月暑期申报,,我当时没有报,我现在报10月暑期可以吗?还是更正申报做9月暑期
老师您好,个人向公司借款,如果是公司员工和不是公司员工这两种情况,长期挂账有什么风险,谢谢
请问电商小规模超30万营业额每季度,转一般纳税人抵扣增值税好?还是继续小规模按1%,缴税好?
老师,公司交完所得税后分红给是公司质的股东,分得所得的公司还需要交分红税吗?
老师,我企业所得税应纳税所得额310万,要交多少税?260要交多少税,刚好300万要交多少税? 今年交了,明年是不是重新计算了?
老师,公司有一台车,折旧计提完了,卖了1000,只开了一张二手车统一发票1000元,一般纳税人,应该怎么做分录
老师:9月6号工程合同, 农民工工资日期从什么时间开始?
条件一里面的1·07是怎么来的?条件二里面的1·05又怎么来的?这个1·07和1.05就是问就是题目当中的括号一和括号二。
一般纳税人运输企业有哪些进项票?还有成本票?
送客户的
你好,送客户的,是不可以抵扣进项税额的,计入 销售费用 科目核算
这个送客户的话 老板说送客户 我需要保留什么资料呢
你好,需要取得相应发票,相关文件(采购礼品卡的用途)
对 这个文件如何体现呢?一般就是老板说 给客户的
需要他写个说明单子?
你好,是的,写个礼品卡说明情况的文件
老师 这个怎么写呢 有模版么
你好,没有这方面的模板(抱歉)
大致内容体现几个点呢
你好,大致内容:兹有某某公司,购买礼品卡金额多少,用途是什么,然后相关人员签字,单位盖章。