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老师计提税费的分录是怎么写的

2023-02-16 21:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-16 21:28

您好,借 所得税费用  贷 应交税费

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快账用户2577 追问 2023-02-16 21:31

老师我是计提增值税

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齐红老师 解答 2023-02-16 21:33

借 应交税费应交增值税 转出未交增值税 贷应交税费未交增值税

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快账用户2577 追问 2023-02-16 21:48

老师这个分录代表什么意思

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齐红老师 解答 2023-02-16 21:49

这个就是销项大于进项转出了

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快账用户2577 追问 2023-02-16 22:07

老师这个增值税这个是不是没有计提的,这个就是报完税后再写的分录

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齐红老师 解答 2023-02-16 22:08

这个就是销项大于进项做的啊,补计提咋缴纳??

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快账用户2577 追问 2023-02-16 22:10

老师那这个缴纳的分录方便写一下吗

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齐红老师 解答 2023-02-16 22:11

借 应交税费 未交增值税  贷 银行存款

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快账用户2577 追问 2023-02-16 22:13

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-16 22:14

不客气的祝您开心

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您好,借 所得税费用  贷 应交税费
2023-02-16
同学你好 借税金及附加 贷应交税费附加税 2.优惠的不做,按照优惠后的金额计入税金及附加 3.需要计提的 借税金及附加贷应交税费印花税 借应交税费印花税 贷银行存款 4.借营业外支出 贷银行存款
2022-08-23
税款计提 :费税、(城镇土地使用税、印花税、房产税、车船税)(《财会2016年22号》明确将这四个税种改计入“税金及附加”科目)、土地增值税、资源税(含水资源税、矿产资源补偿费)、环境保护税(排污费)、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、水利建设基金、文化事业建设费计入“税金及附加” 借:税金及附加 贷:应交税费——应交消费税 ——应交房产税 ——应交城市维护建设税 ——应交教育费附加 ——应交地方教育费附加等 计入“管理费用”的主要是残保金。 借:管理费用——残保金 贷:其他应付款——残保金 计入资产成本 耕地占用税、契税、烟叶税、车辆购置税以及关税均是直接计入相关资产的成本。 烟叶税、关税: 借:原材料/库存商品等 贷:银行存款 耕地占用税: 借:在建工程 贷:银行存款 契税: 借:固定资产/无形资产 贷:银行存款 车辆购置税: 借:固定资产 贷:银行存款 企业所得税计入所得税费用 借:所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税 实际缴纳时:借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款 个人所得税不计入企业的成本费用 个人所得税的纳税义务人是取得所得的个人,企业并非个人所得税的纳税义务人,以个人取得工资薪金所得为例,由所任职受雇单位支付工资时,代扣代缴。由于企业不是纳税人义务人,并不计入企业的成本费用科目,而是在代扣时,计入“应交税费——应交个人所得税”科目。 发放工资代扣时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保(个人承担部分) 银行存款 增值税属于价外费用,不计入损益类科目 最后剩下增值税,增值税属于价外税,并不计入成本费用科目,不影响企业的损益 对外销售计提时: 借:应收账款/银行存款等 贷:主营业务收入/其他业务收入等 应交税费——应交增值税(销项税额) 采购活动取得进项认证抵扣: 借:原材料/库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款等 已认证进项税额用于不得抵扣的项目,作进项税额转出: 借:库存商品等 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 期末结转分录: 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2023-02-14
具体发生的什么运费,同学
2023-02-10
借应交税费、预交增值税、附加税、企业所得税, 贷银行存款, 这个是缴纳的分录,不用计题, 然后你次月申报之前,在当月月末 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 借税金及附加,贷应交税费、附加税, 借所得税费用 贷应交税费、企业所得税
2023-02-06
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