关键是你原来的分录是怎样做的?

已抵扣的进项税额,因对方供应商被税务局查到没有交税,需要做进项转出,如何做会计分录。
请问有一份进项发票因为对方企业没有交税然后我司被税局要求把该份发票做进项税额转出,我们是没有发生退货的,那分录该如何做?
我方已抵扣进项税额,已转到未交增值税,对方这个月开的红字发票,我怎么做进项税额转出会计分录
供应商发票异常,税务局提示进项税额转出,请问如何做会计分录?电话给供应商说公司已经破产不存在。
已抵扣过的进项发票,因发票被税局列为异常凭证,要我们做进项税额转出,如果做分录?
老师 企业工商年报中的纳税总额 包含企业在异地预缴的税金吗
老师,想问下做了留抵抵欠税的那个数据,可以在电子税务局哪里查到吗
老师你好 深圳地区的装饰装修公司,小规模小微企业,去东莞做项目,申报了跨区域管理,增值税在哪里申报?请了解的老师指点,目前我在广东带脑子税务局直接登录提示 税号错误,税号直接复制过来的也提示错误
朴老师,个税赡养老人可以填岳父、岳母吗?
老师,应税商品申报增值税时已免税商品申报了,现已做免税商品进项税额转出,并交完税款,账务处理怎么做
老师,现在自然人也可以登录电子税务局,开发票了吗
怎么可以不现实开票人
老师,出口什么成交方式运费做代收代付?
老师,假如建筑劳务公司,抵账来几套房子,这个房子落户到劳务公司好,还是落户到商贸公司好?后期这些房子是需要卖掉的,麻烦老师从税收,后期账务处理给于指导和建议
这个月的发票红冲需要怎么红冲?和之前好像不一样了
原来分录是:借:费用 应交税费-增值税进项 贷:预付
借:费用 贷:应交税费-增值税-进项转出
老师,已经抵扣的进项现在是不允许抵扣。
转出就不抵扣了呀