你好,之前申报的有问题,后期改了没有问题的,在电子税务局,我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者是作废申报。
我去年底报税报表一般跟做账报表一样,增值税申报表也与开票系统的收入税额一致,资产负债表和利润表存在勾稽关系,但是今年初发现去年底做账时候,忘记把一笔冲红发票的税额冲掉,导致利润表主营业务收入减少,资产负债表应交税费变多,未分配利润减少,今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正,但是每个月企业财务报表申报怎么办啊?申报的话财务报表的期初又改不了,勾稽对不上。
老师您好是关于当年出口收入未申报的问题因为和报关那边没沟通好报关单没给我这边也没做账就没申报收入然后税务局查出来有五笔叫我补缴到当年申报然后滞纳金也有我22年2月补申报去年的增值税报表现在问题1收入我22年账已建好是反结账到21年12月再补录收入分录和相应成本成本再结转吗?问题2补缴的增值税附加税及滞纳金的会计分录中录到22年的这个月没问题吧增值税补缴好了收入的所得税税务局叫我到年报申报时再改没问题吧
老师再请教一个,就是现在可不可以作废22年的增值税和企业所得税申报,然后再重新申报,去年的资产负债表未分配利润是负数不涉及缴纳税费,我有一个无票收入需要在去年申报,今年成一般纳税人了,这个收入也是去年的,如果作废再申报会不会税务有预警
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
老师,我今年3月调整了2023年的增值税申报表,增加了无票收入进去,也 同步增加了收入到第四季度的所得税申 报表, 但账务上我没有反结账到去年去改 帐,而是在今年账务里做了以前年度损 益调整,但以前损益调整不影响我在财 务软件里引出的去年的利润表, 那我税 务上怎么申报年度财务报表啊,还能不 能根据我从软件里引出的利润表申报 呢?如果根据这个申报,这个利润表是不含以前年度损益调整(也就是增加的无票收入),但是我第四季度所得税申报表是包含了新增的无票收入的,那么我税务 年度财务报表和我的第四季度所得税申 报表收入金额就不一样啊?
高新企业汇算清缴企业研发费用加计扣除优惠表可以填0吗
老师,我们以前年度有些不免税的开成免税的了,现在税务查出来按照税务要求更改了以前年度增值税申报表,补交了税款和滞纳金,有一部分申请了留抵抵欠,一部分对公划款,账面我应该怎么处理?
老师,支付商会赞助费后收到的发票入什么科目?
按照上一年度应纳税所得额平均额预缴。请问在月度纳税申报表中填写应纳税所得额的话是拿上一年度的应纳税所得额除以12吗
老师,企业所得税汇算清缴是不是就是申报企业所得税?电子税务局申报。个人所得税汇算清缴就是要员工自己去下载app做汇算清缴?
老师非全日制用工 是雇佣关系还是非雇佣关系,按什么申报个税?签什么合同?是否需要开具发票?
企业处于暂时停产过程中,生产车间的员工均在打扫卫生,清理车间杂物等,此时的员工工资应计入哪个科目?如何结转成本。
请问我们是制造业厂,前几年工厂使用过的水泥现在结算,请问我怎么做账,还是用在建工程就不对了吧?应该怎么做呢
老师,汇算清缴需要调赠财务费用。现在申报年度财务报表。那我原来报的第四季度财报中的财务费用是不是就要去掉,然后交税啊?
去年支付的工资,今年这样做会计分录可以吗?不需要其他汇算清缴调整吧?