你好,之前申报的有问题,后期改了没有问题的,在电子税务局,我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者是作废申报。
我去年底报税报表一般跟做账报表一样,增值税申报表也与开票系统的收入税额一致,资产负债表和利润表存在勾稽关系,但是今年初发现去年底做账时候,忘记把一笔冲红发票的税额冲掉,导致利润表主营业务收入减少,资产负债表应交税费变多,未分配利润减少,今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正,但是每个月企业财务报表申报怎么办啊?申报的话财务报表的期初又改不了,勾稽对不上。
老师您好是关于当年出口收入未申报的问题因为和报关那边没沟通好报关单没给我这边也没做账就没申报收入然后税务局查出来有五笔叫我补缴到当年申报然后滞纳金也有我22年2月补申报去年的增值税报表现在问题1收入我22年账已建好是反结账到21年12月再补录收入分录和相应成本成本再结转吗?问题2补缴的增值税附加税及滞纳金的会计分录中录到22年的这个月没问题吧增值税补缴好了收入的所得税税务局叫我到年报申报时再改没问题吧
老师再请教一个,就是现在可不可以作废22年的增值税和企业所得税申报,然后再重新申报,去年的资产负债表未分配利润是负数不涉及缴纳税费,我有一个无票收入需要在去年申报,今年成一般纳税人了,这个收入也是去年的,如果作废再申报会不会税务有预警
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
老师,我今年3月调整了2023年的增值税申报表,增加了无票收入进去,也 同步增加了收入到第四季度的所得税申 报表, 但账务上我没有反结账到去年去改 帐,而是在今年账务里做了以前年度损 益调整,但以前损益调整不影响我在财 务软件里引出的去年的利润表, 那我税 务上怎么申报年度财务报表啊,还能不 能根据我从软件里引出的利润表申报 呢?如果根据这个申报,这个利润表是不含以前年度损益调整(也就是增加的无票收入),但是我第四季度所得税申报表是包含了新增的无票收入的,那么我税务 年度财务报表和我的第四季度所得税申 报表收入金额就不一样啊?
投标人是在深圳,招标人是常州,项目在摩洛哥,项目是做电力安装的,要出口对应的电缆电线等材料到项目上安装,这种需要办进出口经营许可证吗
老师你好,问下兼职的费用也可以走工资薪金吗?
老师,一代理商六月份跟我们购货,发票已经开给他们了,但他们六月份的货还没卖完。七月开始他们公司名变了,但还有很多以前公司购进的库存,收到的发票也是以前公司名的,请问他们那边该怎么操作
你好 老师 货运运输公司申报印花税时 只有运输合同和租赁合同税目 没有买卖合同 支付的油费怎么申报印花税
运输公司不用的车,原来入账入的是固定资产,现在卖给别人,怎么开发票?二手车公司开具的发票不可以作为我们公司的记账凭证吗?
请问今年收到25年开出的属于24年的房租水电专票,审计调整到24年度的汇缴里面了,那我账上该怎么做呢?
这个发票这样子开可以吗
老师,税控用户,非征期,要抄税、清卡。抄税、清卡,这2个动作,是插一次盘完成的,还是插2次盘完成的?
老师,上午好,您好,请问缴纳的股权转让个人所得税怎么做会计分录呢
老师就是抵扣发票的问题需要怎么做账 我找公司报12000 我给他的票是14800 那我这个账要怎么做呢