你好,这个没法下载的,你让对方给你发一个电子版的。

那购买方这个月开具了红字信息表,销售方是否这个月就一定要下载红字信息表呢,还是可以下个月再下载呢
老师,购买方已抵扣,需要退货,我是购买方,然后我开了红字信息表,现在是不是只要把红字信息表给销售方,销售方,自己下载红字信息表,开红字发票就可以是吗?那我购买方还需要做什么 吗?
老师,购货方开了一张红字信息表,对方是云开票,不需要对红字信息表审核下载那种,那我作为销售方,怎么开出负数发票呢
请问老师,购买方用ukey开具已抵扣增值税专用发票红字信息表,开具完成后,没有蓝字发票号码,有关系没?开具完成后,下载是xlm格式,转码后有英文和乱码,怎么处理?需要把红字信息表发给销售方吗?销售方的系统里可以直接下载吗?
作为购买方开具增值税红字信息表审核通过后,通知销售方开具红字发票,这时需要把《信息表》下载下来发给销售方吗? 销售方的税控盘可以下载这个《信息表》吗?
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
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老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
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老师,做工商年报的时候,这个认缴出资时间怎么填
购买方开具信息表的话,你的意思是销售方收不到,需要购买方下载电子版给他对吗? 不是说目前红字信息表全程网络流转了吗?
对的是的,你可以试一下的,我们这边是下载不了,需要对方给一个电子版的,然后下载开具。
我以为连网了不用给,结果对方也下载不了,耽误了好几天才开好。 我还以为是我这边理解错误了呢。 以后会注意这些细节问题了。
1、一般要把信息表打印盖发票章给对方吗? 2、我们也要把信息表打印出来和红字发票一起记账吧?
好的 下载不了,你赶紧问对方要就可以了。
我是开信息表的,我以为连网不用下载就没给对方,后来对方找我要的。 第一次开这里面的细节不确定呢
好的,就是让对方给你发。而且他还得给你一个纸质的,上面需要盖发票专用章。
上传信息表后,开具专票负数发票时购买方信息里只有名称和识别号,其他的我可以自己手动添加吧?这个是
你好,不用重新填写的,你把发票号码代码填写进去就可以的,其他的可以没有。
是销售方收到购买方的信息表开具负数发票的情况哦 1、购买方信息里只有名称和识别号,其他的我可以自己手动添加吧 2、备注栏里有信息表编号,还要备注被红冲的发票的代码和号码吗?
你好,第一个不需要,你不能自已增加。
第二个不是红字信息表编号,你再找一下,有一个发票号码代码那里应该是空白的。