您好,增值税等于(含税卖价-含税买价)*13/113,附加税等于增值税×对应税率,企业所得税这个要具体分析

老师,我开一张不含税价3万的运输发票 要产生多少的税金的 分别是多少 已知增值税税率9%,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,企业所得税25% 然后是一般纳税人
老师你好,我想问一下增值税13%加附加税12%加印花税万分之三再加5%的企业所得税总共税点是多少,不会算,麻烦老师帮算一下
老师你好,我们是建筑企业一般纳税人,我们承接项目不含税价是100万,材料60%有13个点专票,劳务30%有3个点票,其它10%我应该怎么处理好?这样需要要交多少税金?
业务一,购进生产用原材料从增值税一般纳税人出取得增值税专用发票,注明原材料不含税金额200万元,另支付运费从增值税一般纳税人处取得增值税专用发票,注明运费不含税金额十万元可以抵扣的增值税进项税额是多少? 业务二,销售产品一批取得含税收入3380万元,现购货方收取手续费十万元,应该确认的增值税销项是由是多少? 业务三,将自产产品对外投资该产品的生产成本为五万元,同类产品的不含增值税价款为十十万元,确认的增值税销项税额是多少? 业务4 进口机器一台关税完税,价格为100万元,假设进口关税税率为20%,应缴纳的增值税税额是多少?
你好老师:我是一般纳税人税点百分之十三,我采购的专票金额为200万不含税,卖出400万金额,这样我要交的增值税和附加税多少?企业所得税多少?谢谢你
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
我单位与地方高校承担军民融合项目,地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税,决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款,但余额是扣除增值税后的金额。请问:1合同款是否包含增值税。2如果是合理的,如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税,怎么处理比较合理。请老师举例说明。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
老师:我们税点13,我采购三台消防车,价格在180万左右,我购买合同写含税划算还是不含税划算
您好,写含税金额划算
我们是一般纳税人,买入180万含税我们卖出也是400万含税,那要交的各种税是多少?谢谢你
您好,增值税220*13/113,附加税=增值税×对应比例
您好,还得根据购销金额缴纳印花税