你好,可以这样处理 借:营业外支出,贷:其他应收款
老师,我公司有一笔应付款项12000元,己入成本,是真实业务,现在已过三年了,对方没开发票,钱也没付,现在发现这笔应付款项时,对方公司已经注销,我方该怎么处理,需要什么资料呢?
老师,您好,我们是工程公司,现在甲方的打款已经回到公司帐户了,现在要分配给分包,还有我们自己的利润,我想贷其他应付款表示总的欠款数,转账一笔借其他应付款,贷银行存款,但是初始的借方应该怎么记呢。
老师您好,我公司去年借款,给另一家公司现金,今年那家公司准备破产注销,欠款还不上了,我公司该怎么处理啊?我们没有业务往来,就是纯借款,我当时走的其他应付款,现在该怎么办?
老师,您好,对方欠我公司钱,现该公司已注销现在无力偿还,我司也不打算要了,这笔账务应该怎么处理呢,当时是借其他应收款,贷银行
老师,公司公户上有老板的朋友公司过了一笔钱48500元,这笔钱怎么处理可当时是借:银行贷其他应付款XX公司,这个其他应付款怎么平账呢?实际这笔钱是对方公司通过我们的公户支付给个人的钱,这部分钱老板用现金已经给了个人了
老师,公户收到一笔,法人支付的收入,请问怎么做分录
老师填写增值税申报表时的依据是什么
小规模对外销售时会计分录
工商年报社保填写那里本期实际缴费金额依据什么数据填写呢?是24年的社保单位承担的那部分吗?不包含个人承担的那部分金额吗老师
老师问租赁2年年发票开了下发票开了,但是要分年确认收入,那不是增值税申报表上面的收入怎么填哇,如果分期确认收入,那是不是申报增值税会比对异常哇
有一张保单,发票开的保单日期2025.4.18,是不是要把2026年的做到长期待摊费用啊?
老师,公司购买了35件短袖工作服,16元一件,管理人员5件,生产工人32件,请问怎么做账,会计分录怎么做
老师您好,我现在应付职工薪酬贷方余额比税务申报的金额要小,那我这个工资薪金的表应该怎么填合适呢
货物丢失计提损失账务处理
老师好,本月无出口业务,可以进行出口退税0申报吗?