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老师您好,请问月末结转待抵税金和转出未交税金的账务处理是这样的吗?

老师您好,请问月末结转待抵税金和转出未交税金的账务处理是这样的吗?
2023-02-18 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-18 09:32

一、月末结转待抵税金,分录是: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待抵扣进项税额 二、转出未交税金的分录是: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税

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快账用户3892 追问 2023-02-18 09:39

老会计是这么做的,什么情况下这么做

老会计是这么做的,什么情况下这么做
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快账用户3892 追问 2023-02-18 09:45

月末销项税额不用结转到借方吗?

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齐红老师 解答 2023-02-18 09:53

我说的是按书本(考试)上的理论知识。这个老会计是实务操作中的一种做法。

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快账用户3892 追问 2023-02-18 10:05

老会计购进原材料用的是 借:原材料 贷:长期待摊费用-待抵进项税额 应付、预付 所以月末结转是用到了长期待摊费用科目 ,月末结转时才

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齐红老师 解答 2023-02-18 10:17

这个是一个不规范的做法。按正确的做法是: 借:原材料 借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款(或预付账款) 这个老会计年龄肯定是在40岁之上

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快账用户3892 追问 2023-02-18 10:20

老师麻烦给我一个详细的结转增值税会计分录好么?

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齐红老师 解答 2023-02-18 10:23

一、结转增值税的会计分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 原则:结平所有“应交税费——应交增值税“三级科目的余额,结转至中”应交税费——应交增值税(转出未交增值税)“科目中。 2、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税

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快账用户3892 追问 2023-02-18 10:34

老师次月缴纳税金以后直接; 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 还有其他科目么?

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齐红老师 解答 2023-02-18 10:43

一、次月缴纳税金时,分录是: 借:应交税费——未交增值税(或应交税费——应交增值税(已交税费)科目) 贷:银行存款

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快账用户3892 追问 2023-02-18 10:45

次月缴纳税金后,还要做一笔这样的会计分录吗? 借:应交税费—应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)

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齐红老师 解答 2023-02-18 10:57

如果用了应交税费——应交增值税(已交税金),缴税后,还需要做分录转入“应交税费——应交增值税(未交增值税)”科目

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快账用户3892 追问 2023-02-18 12:04

老师最后这一步 借:应交税金-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税金-应交增值税(已交税金)?

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齐红老师 解答 2023-02-18 22:53

一、最后这一步,分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(已交税金) 2、借:应交税费——应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 不好意思,理论的分录是这样的。你写的分录,也达到这样的效果,我深深佩服你!

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一、月末结转待抵税金,分录是: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待抵扣进项税额 二、转出未交税金的分录是: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2023-02-18
你好!没有规定要这样做了。 不过你可以这样做,下个月缴纳后就平了。
2019-08-28
你好 不是这样来转的。 留抵进项税就放着转出未交增值税借方就行了。 以后抵减。 不需要你再转了
2021-03-01
同学,你好 产生的进项税额?? 你没有发票,怎么会有进项??你也是暂估的?
2024-03-21
你好,根据增值税应纳税额结转  期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2020-10-22
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