您好,借应收账款35.9贷主营业务收入,应交税费应交增值税

老师,我们电商零售行业,之前天猫上顾客付的款我们都做未开票收入了,后面才知道有一部分是天猫积分的,也就是说应该从顾客的未开票收入冲回一部分未开票收入开给天猫,就假设我们总共是1000,顾客付了900,天猫积分抵100,所以应该给天猫积分开100的发票,但其实也是货款,不过我们开的6%的服务费发票,这种情况该怎么写摘要和入账啊?
老师我们在天猫平台的贷款,本月还款本金加利息合计是100元,本金是90元,利息是10元,我入账分录是 借:短期借款100 应收票据10元 贷:银行存款100元 隔了好几个月让对方给我们开发票,对方给我们开了9.9元的利息发票,告知利息给我们减免了0.1元,我们当时打款100元是打到我们支付宝账户,扣款日会从我们支付宝账户自用扣款,那我账上挂着应收票据是10元,实际收到发票是9.9元,我应该怎么调账
天猫消费者在商家处购买商品时,实收款100元,后台显示应开票给消费者90元,应开票给天猫的积分服务费10元,那么这种情况下,应该开票给消费者的金额应该是多少?依据是什么?
订单总价是35.9元,支付宝实收35.9元,应开票给消费者发票是32.9,应开票给天猫的积分类服务费是3元,消费者发票当月,天猫发票累计开,分录怎么样
老师,分包单位收我们的管理费是1.4%,增值税按3%收费,附加费按12%收费,我们前期支付给分包5,475,699.57元 ,分包已开发票400万,分包对私退回往来款5743.65元,让我们把5743.65元连同管理费和税费一起对公支付给他们开发票,分包单位算出我们还有未开票金额是1553887.57元,应收我们管理费21754.43元,税费50689.92元,转回往来款5743.65元,请问一下对方这个开票金额是怎么算出来的?@小天老师
郭老师,固定资产100万,付了50,开了0.5的发票,我要按100入账提折旧,还是按50万入账提折旧吗
末找到抵扣项红字发票多冲了6张正数票,怎么办啊?
老师,视同销售,增值税率是从主业还是按货物或服务本身的税率,
老师,我想问下就是我是4-6月份的房租,5月份支付的,5月份变为一般纳税人,这时候开票开发票怎么开要分开吗
公司在建行开户,可以办个收款码吗
供应商要公司的纳税信用评级,这个在电子税务局哪个模块找
税务局调整年度基数,个税申报多,社保基数少,但是调整了以后这个员工工资没有没有没有这么多
一季度收入和大数据推送不符,税局让补税,老板不想交太多,暂估了成本费用,明年汇算清缴前开来发票就可以吗?
融资租赁设备用使用权资产吗?用企业会计准则还是小企业会计准则?
老师,所得税汇算职工薪酬就是取支出表就是取科目余额表的贷方累计数吗?
天猫发票是累计开票
您好,那您可以先按未开票收入,然后开票再调整