借:营业外支出 贷:银行存款

今天补缴公司社保,2022年10月-12月的,滞纳金1550.78,分录怎么做
今月补缴2022年12月的印花税和滞纳金如何做分录?
老师,公司9月份补缴了去年2至12月的社保和今年1-8月份的社保,做账时按一个月一笔分录,还是2022和2023两年各做一笔分录?
老师补缴2019年-2021年的社保和滞纳金,怎么做分录嗯,我在今年10月份补缴的
今年12月补缴2022年得社保部分,分录怎么写?22年未作社保计提
老师您好,全电发票有几十种材料,开发票可以开在一张发票上吗
出口技术企业,本月预收了4-5月的收入,预收的部分需要开票吗
老师您好,别人买一堆金属制品与塑料制品,有几十种,开发票可以开一批吗?一个个写进去太麻烦呀?
请问出口退税的收汇单在那里获取呢
老师,餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的