嗯嗯,可以的,没问题的

您好,申报个税时,A员工少申报1500元的工资,这个可以在下个月申报个税时在A员工当月工资基础上加上1500元一起申报吗
老师,您好,我这个月某个员工的工资少报了个税,下个月我可以把少报的工资和下个月的工资一起申报个税吗
员工离职当月工资和上月一起发,个税怎样申报,这个月个税还是下月申报吗
老师您好,老板有两个公司,都是要记账申报的,有一个员工工资5000,社保费1500,上班和发工资都在在a公司,社保1500在b申报缴纳,这两个公司分别怎么记账?谢谢老师
老师你好!一个员工的工资9月个税多申报了100元,在12月减少100月申报,这样操作可以吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入