您好,计入到销售费用的哈
你好老师,我这边是定制家具厂,就比如上个月这个客户已经确认收入了,然后这个月或者下下个月它产生售后费用了,但是这个费用是我们公司承担,是怎么记呢
你好老师,我想问一下,如果是定制家具厂,然后给客户安装之后,比如说是去年安装的然后我,3月份的时候去售后,这个售后是客户不承担的,是工厂承担,这个记入什么费用
你好,老师,我这边是定制家具厂,然后3月份做了一批样品,但是这个样品就是展示的,不用于销售,算利润时可以直接做为费用处理不
老师,家具零售行业,如果有产品暂时没有库存,但是客户下单了转款了,然后我们也把发票开给客户了,那这个我们开票当月还是要确认收入吗?没有库存我们是不是暂估入库结转成本呢,
老师你好,我想问一下,嗯,就是我们公司比如说产生这个职工教育经费啦,然后嗯到时候嗯我我会算的时候不是把它调增吗?我回头还用把报表再调整一下吗?把分录再录入上嘛,因为实际上嗯我没有就是说比如说职工教育经费产生的1000,我实际上这1000不都是公司的费用,我最后不是调增了吗?但是我记账的时候,前期把它都记入成费用了,我调增以后还有调整我的这个账本上的分录嘛。
老师,实操中研发费用的加计扣除税务局会卡的很严吗?不是高新企业,如何才能成功享受研发费用的加计扣除?研发费用的加计扣除实操中该注意哪些地方?
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么
老师,是这样的,我接手以前,他申报的,成本和费用加起来一共25万,但是工资薪金那他一共申报了30多万,按他申报个税填,他申报了30多万,但是成本费用他做了25万,对不上,要是按成本费用填职工薪酬那,和个税申报又对不上,老师。你看这样处理行吗。第一行按做的成本费用填,第二行按申报的个税填,个税申报那可以说是有去年的工资
老师A公司是我们股东的公司,我们没有业务往来,基本都是向A公司借款,这月收了笔承兑为了发工资,把承兑转让给了A,A公司给我们公户汇的款,这个分录怎么做?一笔借款一笔还款?
老师 新成立的小规模公司(上月底成立 还没有业务) 公司税费种核定有消费税 但电子税务局我的代办里面没有显示消费税 那还需要申报消费税吗
请问一下老师,公司给员工买的五险一金属于福利吗?汇算清缴时要按比例才能扣除吗?还是可以一次性税前扣除啊?谢谢
老师,你看处理这样行不,第一行职工薪酬我按他做的成本费用填,第二行我按他申报的个税填,个税申报不是按收付实现制吗,支付部分去年的工资,
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么?不是高新技术企业只要满足了这些条件和要求,也可以扣除是吗?
公司买的车用,现在又卖了出去二手车,现在填增值税报表填哪个税率,,
老师,研发费用的加计扣除政策只有高新技术企业才有资格扣除吗?