同学,你好 确认收入,暂估成本

老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师,我们是根据,发票来做账可以吗?比如,我们进货了没有发票,我们也不做暂估入库,等到发票来了,我们再做库存商品转主营业务成本,可以吗?收入也是按开票的,不暂估收入?可以吗?
老师,家具零售行业,如果有产品暂时没有库存,但是客户下单了转款了,然后我们也把发票开给客户了,那这个我们开票当月还是要确认收入吗?没有库存我们是不是暂估入库结转成本呢,
老师,我想问一下,当面他没有来发票我先给他暂估入库了,我他当月有销售,我还要再暂估一个成本,是吗封路是借库存商品贷,应付账款,然后是借库存商品暂估的那个分录?
@朴老师,我想问下我们购入的商品,销售出库给客户,但是对方还没给我们转款,我们也没给客户开具发票,我们也没有确认收入,但是已经发货给他们了,这样的话我如何账务处理?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
暂估成本这块的分录该怎么做呢,
同学,你好 借:库存商品 贷:应付账款-暂估
按照含税价入库存是吧
同学,你好 不含税暂估
那这个暂估我是弄成应付账款下面的一个往来单位就行了,还是专门在应付账款下面成立一个二级科目呢
同学,你好 用二级科目比较好