你好,因为之前的个税不是按累计预缴扣除,也不存在专项附加扣除

二、计算题中国公民黄某,2021年每月税前工资薪金收入为20000元,每月扣除的三险一金为4500元。黄某夫妇有一个正在上小学的孩子,且每月还需支付首套房贷款3000元,以上专项附加扣除均由黄某一人享受。已知,每月减除费用为5000元/月,子女教育专项附加扣除标准为1000元/月,住房贷款利息专项附加扣除标准为1000元/月,本年黄某已预缴个人所得税9000元。要求:(1)假设黄某自己购买的首套房还未进行装修,目前租房居住。请问,黄某在一个纳税年度内能同时分别享受住房贷款利息和住房租金专项附加扣除吗?
二、计算题中国公民黄某,2021年每月税前工资薪金收入为20000元,每月扣除的三险一金为4500元。黄某夫妇有一个正在上小学的孩子,且每月还需支付首套房贷款3000元,以上专项附加扣除均由黄某一人享受。已知,每月减除费用为5000元/月,子女教育专项附加扣除标准为1000元/月,住房贷款利息专项附加扣除标准为1000元/月,本年黄某已预缴个人所得税9000元。要求:(1)假设黄某自己购买的首套房还未进行装修,目前租房居住。请问,黄某在一个纳税年度内能同时分别享受住房贷款利息和住房租金专项附加扣除吗?
假设中国公民叶某2021年度收入情况如下(1)每月工资,薪金所得均为30000元(未扣除陈某每月应负担的"三一金"7000元)(2)特许权使用费所得80000元,稿酬所得50000元,劳务报酬所得60000元。陈某其他相关涉税资料如下:(1)陈某夫妻俩现有一子,就读初中,按约定子女教育支出全部由陈某享受100%专项附加扣除,签订有书面分摊协议。(2)陈某兄弟三人,赠养老人(父母均60岁以上)支出每年42000元,按约定平均分摊,签订有书面分摊协议。⑶陈某现住房为首套,每月贷款5800元,按约定贷款利息均由陈某负担,并签订书面分摊协议,且能提供住房贷款合同、贷款还款支出凭证【注】除子女教育专项附加扣除、赠养老人专项附加扣除及房贷利息专项附加扣除外,陈某不享受其余专项附加扣除和税法规定的其他扣除。请回答:⑴陈某2021年应计入综合所得的工资薪金收入为多少?稿酬所得为多少?特许权使用费为多少?⑵陈某2021专项扣除的金额为多少?⑶陈某2021年子女教育可以享受的专项附加扣除为?⑷陈某2021年赡养老人可以享受的专项附加扣除为?
假设中国公民叶某2021年度收入情况如下(1)每月工资,薪金所得均为30000元(未扣除陈某每月应负担的三一金7000元)(2)特许权使用费所得80000元,稿酬所得50000元,劳务报酬所得60000元。陈某其他相关涉税资料如下:(1)陈某夫妻俩现有一子,就读初中,按约定子女教育支出全部由陈某享受100%专项附加扣除,签订有书面分摊协议。(2)陈某兄弟三人,赠养老人(父母均60岁以上)支出每年42000元,按约定平均分摊,签订有书面分摊协议。⑶陈某现住房为首套,每月贷款5800元,按约定贷款利息均由陈某负担,并签订书面分摊协议,且能提供住房贷款合同、贷款还款支出凭证【注】除子女教育专项附加扣除、赠养老人专项附加扣除及房贷利息专项附加扣除外,陈某不享受其余专项附加扣除和税法规定的其他扣除。请回答:⑴陈某2021年应计入综合所得的工资薪金收入为多少?稿酬所得为多少?特许权使用费为多少?⑵陈某2021专项扣除的金额为多少?⑶陈某2021年子女教育可以享受的专项附加扣除为?⑷陈某2021年赡养老人可以享受的专项附加扣除为?完整题目,拜托了老师
假设中国公民叶某2021年度收入情况如下(1)每月工资,薪金所得均为30000元(未扣除陈某每月应负担的三一金7000元)(2)特许权使用费所得80000元,稿酬所得50000元,劳务报酬所得60000元。陈某其他相关涉税资料如下:(1)陈某夫妻俩现有一子,就读初中,按约定子女教育支出全部由陈某享受100%专项附加扣除,签订有书面分摊协议。(2)陈某兄弟三人,赠养老人(父母均60岁以上)支出每年42000元,按约定平均分摊,签订有书面分摊协议。⑶陈某现住房为首套,每月贷款5800元,按约定贷款利息均由陈某负担,并签订书面分摊协议,且能提供住房贷款合同、贷款还款支出凭证【注】除子女教育专项附加扣除、赠养老人专项附加扣除及房贷利息专项附加扣除外,陈某不享受其余专项附加扣除和税法规定的其他扣除。请回答⑴陈某2021年住房贷款利息可以享受的专项附加扣除为?⑵陈某2021年的应纳税所得额为?⑶陈某2021年应纳税额?完整题目,拜托了老师
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老师,国企底下有两个事业单位AB,现在A要吸收合并B,B所得税能走特殊性税务处理吗?
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我们补缴了以前年度的增值税以及附加税,附加税金额为50万,请问怎么做分录。
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你好,老师,公司25年1-11月销售商品收入:303209.39,12月卖账上固定资产(一台车),取开票收入不开票139,380.53,做账转固定资产清里科目,增值税申报收入:442589.92,四季度申报所得税表时也把这笔加上固定资产收入了,现在做完12月财务报表收入是:303209.39,增值税申报与财务不一致了,问题1:我要不要更正4季度所得税申报表,问题2我汇算清缴纳怎么调?资产处理损失29.49?
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