你好,就是培训费内容的发票

我们开推广会,请了个专家讲师讲课,费用3000元,合同约定,个税由我们公司承担。请问 1.专家是否需要向我们提供发票?开什么名目? 2.我们是否需要替他申报个税?以什么名义? 3.我们企业作为扣缴义务人却承担了个人所得税,是否可以企业所得税税前扣除? 4.专家不太愿意开发票。我们企业如何处理?
老师,您好,公司租用个人的车辆,没开租车发票,请问现在去税务补开以前年度的发票,现在税务还认可吗?因为以前年度的加油费有所得税税前扣除!
老师,您好,公司同意我报销5000元的会计类培训课的费用,请问发票开什么内容可以在所得税税前扣除呢
老师,老师两个公司共同承担一笔电费,我让对方做了一个发票分割单,把费用40000元中5000分割出来,他们公司只能入费用35000元,我们这边入5000元,没什么问题的哈?但我同事说他们以前高速公路上会计是这样处理的,5000*25%=1250,支付对方3750元,说是把企业所得税税扣出来。但我想着我们是支付方考虑的是税前扣除,发票问题,至于税我们交什么税不用交啊
老师您好,请问我们公司的装修费支出有20万,但是对方不能开具发票,请问这个费用可以计提摊销,作为企业所得税税前扣款吗?
老师,我运输有限公司在25年4月发生一笔业务,铺停车场路面费24380元,用公账付款。当时做分录,借应付账款,贷银行存款。当年己结账。现在是收到发票,查看应付账款有借六余额,现在我怎么做?
你好 老师 研发费用加计扣除是全部扣除还是部分扣除 扣除比例多少合适 现在不是高新查的严格吗
老师好,我们公司这边是从事零售的,现在有个顾客,他通过我们公司收款码用个人账户转了钱到我们公司账户,现在要求开票,这样可以吗?按理说应该是要用对公账户转给我们。会有税务风险吗?
公司给劳务派遣人员发放福利,怎么做账
老师,公司租的老板老公的车,但是车都是老板在用,那车的使用费报销可以报给老板
老师个体工商一个季度开票金额不超过30是免征增值税 只缴纳5个点经营所得吗
老师,请问公司固定资产车辆,现在卖给个人,价格上税务是有规定的吗?
老师 员工补了社保基数,完税证明出来以后有滞纳金, 那做工资表的时候这个滞纳金应该是公司承担还是个人承担?
老师麻烦问一下,比如报4月份的税,但是抖音开票是5月才开4月的发票,4月报税是按照全额报4月收入吗,5月收入如果没有4月多就再红冲吗
请问从融资公司贷款利息是10%高于银行3%,那高于部分汇算时要调整出来吗
培训费可以在所得税税税千全额抵扣吗
你好,是按工资薪金8%以内计算扣除
好像听说职工学历提升方面的培训费与企业生产经营无关,不能税前扣除
你好,是单位据实负担了,就可以按工资薪金8%以内计算扣除
也就是说我发票内容开培训费,是可以计算在限额内进行扣除,对吗
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师,培训费如果开专用发票,对应的进行税金可以扣除吗
你好,培训费如果开专用发票,对应的进项税金是可以扣除的
好的,谢谢老师,给您五星好评
祝你学习愉快,工作顺利!