借:应付账款
贷:银行存款 7万

老师我是代理记账,我公司收到客户转来的20万承兑,我老板直接把这20万承兑转给供应商(但实际只需要给供应商10万)然后供应商又转回来10万承兑,这个怎么做账
我们要支付一家供应商实际金额是50万,约定承兑支付。但是我们自己手上只有100万的承兑可以背书出去。和供应商沟通后,同意我们付他100万他再找回我们50万。现在问题是付款申请单上申请金额要怎么填,填50万还是100吗?财务要我们填100万,理由是实际支付出去的承兑面额是100万,但是我个人觉得应该填50万,备注写明付100找50不就可以了吗?
银行回单上是支出半额承兑7万元(实际欠供应商14万)是付的供应商货款,这个要怎么做账?
银行回单上是支出半额承兑30万元(实际欠A供应商10万,B供应商20万,C供应商30万),在系统做付款单,那我是不是要冲A供应商5万,B供应商10万,C供应商15万?
供应商欠a公司之前的垫付款和市场维护金未结清,但与供应商的业务以后由b公司对接,供应商欠a公司的钱也要通过b公司转给a公司,那a公司采购货款10万元,实际付7万,另外3万供应商用欠a公司的钱抵b公司货款了,所以现在怎么做账呢、分录如何写呢
我公司还没有开具过银行承兑汇票。只收到过承兑。请问怎么开具呢
老师,个人到税务局开票要准备哪些资料带过去才能开
老师好,社区26年1月成立,6月做的税务登记,4月做的房租资产评估,房屋6月入账,这种情况我6月报房产税吗?如果报的话从几月开始
备案单证抽查台账,核查情况:1、合同双方未签章。2、出口发票未备注启运港。发票滞后开具。3、缺工厂到港口的物流及费用单据。4、缺委托报关协议和发票。我实在找不到这些资料,如何向税局解释?
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
不用用到应付票据这个科目吗 全额承兑和半额承兑的区别是什么
若原来计了应付票据,就要冲应付票据
半额承兑只承兑了一半。
应付账款和应付票据只能计一个是吗
应付账款和应付票据只能计一个。