你好,你可以冲减其他应收款,平了以后再挂其他按应付款

缴纳租金,摊销租金 借:待摊费用-租金(还是其他应付款-租金) 贷:银行 摊销时,借:管理费用-租金 贷:待摊费用-租金(还是其他应付款) 老师,哪个科目适合点?欠款的
老师,总公司收到分公司上交款,我这做了其他应收款,之后又问分公司借了点款,我这需要再开个其他应付款吗?还是直接做其他应收款这个科目里?
老师,厂租,在付押金时,挂了其他应收款,但后面每月欠的租金,这个科目我要做其他应付款吗?还是直接用其他应收款这个科目
老师你好请问我们项目上租了集装箱支付押金计其他应收款上吗?那后面支付租金又做到应付账款吗,这样不就一家设了两个科目
老师我房租费押金设置其他应收款-押金-公司名称,房租费付款的设置二级科目单位,三级科目-单位名称,这样这个单位不是有2个科目都是其他应收款了吗?