你好; 开含税金额的 ; 比如 开100 的 免税 ;收款100 ; 你开含税100 ; 税率开免税税率

老师 小规模纳税人 现在是免税 请问老师开一张不含税金额是20000的发票 那么不含税金额和价税合计都是20000吗
老师好,高新技术企业雏鹰阶段,是哪个阶段呢?谢谢
老师,小规模纳税人开的免税发票,那开的金额是含税还是不含税的呀
老师,小规模纳税人开的免税发票,那开的金额是含税还是不含税的呀
小规模纳税人季度30万免税,是指开普票和专票合计不含税金额还是含税金额不超过30万呀
2020年6月成立的公司,2021年10月已经实缴完毕了,审批局说让我们改章程去,我们都实缴了还用改吗?如何回复对方?
你好老师!税务要求26年5月补交24年的增值税,24年报表怎样修改,账务怎样处理
请问老师,前期取得销售方提供增值税专用发票,当时已经抵扣,后来被税务机关要求进项转出,原因是销售方被税务异常,现在已经解除异常了,那之前进项转出的部分现在可以正常抵扣,需要在增值税怎么填写?
报关单上金额是美元,收款时客户转人民币,我们收到的款是人民币,这个有什么影响?会影响退税吗?客户转款有两种情况,一种是通过境外银行转人民币,另一个是境内银行转人民币,我们收款账户都是境内人民币账户
老师您好,我想问一下,如果26年5月之前发放25年的工资,汇算清缴就不做调增处理,汇算之后发放工资是否还需要做调整,还有就是如果27年5月之前把25年和26年的工资发放了,做汇算清缴的时候是否还需要考虑25年汇算清缴的问题
老师,固定资产原值5000,净值还有200,累计折旧4800,也没有卖,在库房也现在做固定资产清理,怎么做会计科目
请问老师,纳税申报表带章的,怎么下载?税务局下载 的没有带章
老师,有个房顶出租,纳税人名称是员工交的印花税,我们是驾校。这怎么做分录?
请问下餐饮行业购入的米面油应计入哪个科目
老师,劳务派遣公司月申报增值税附加税的话,点进去申报页面,它上面的税费正好是我计提的一致,这样可以直接提交申报吗?
那做账的时候主营业务收入是按100入账吗
那税务局申报增值税的时候填写免税销售额是按照100填写还是多少填写
你好; 是的; 借银行存款100 贷主营业务收入- 免税收入100 ; 按100写
那税务局申报增值税的时候填写免税销售额是按照多少填写
你好;写100的金额; 100 的金额
为什么不用在账上体现减免的税额呢
你好; 不体现; 本身就是免税的税率; 你发票都是 没有税额; 你账上体现税额; 都不一致了哦
不可以把免税的金额直接记入到应交增值税免税科目吗?这样可以体现这个公司一年享受国家多少年税额
你好; 不用哈 ; 你不用去操作增值税体现
比如开了2万免税发票,那做账就是借应收账款2万,贷应交税费免税额582.53,主营业务收入19417.47,这样子也不行吗?为什么
老师,去年第2季度开了发票50万免税电子普票,但是呢电子税务局第二季度增值税申报表免税销售额填写的是485436.89元,这样填写是否有问题
你好; 22年免税的话; 直接做; 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 ; 直接这样做哈;
如开了2万免税发票,那做账就是借应收账款2万,贷应交税费免税额582.53,主营业务收入19417.47,这样子也不行吗?为什么 我这么入账是哪里有问题呢
你好; 不做增值税部分; 你是免税的 ;不体现增值税