你好,含税不含税都是一个金额的,没有税额。

老师 小规模纳税人 现在是免税 请问老师开一张不含税金额是20000的发票 那么不含税金额和价税合计都是20000吗
老师好,高新技术企业雏鹰阶段,是哪个阶段呢?谢谢
老师,小规模纳税人开的免税发票,那开的金额是含税还是不含税的呀
老师,小规模纳税人开的免税发票,那开的金额是含税还是不含税的呀
小规模纳税人季度30万免税,是指开普票和专票合计不含税金额还是含税金额不超过30万呀
老师我们是小规模纳税人,其他公司给我们开专票可以用吗,他说他们只有专票
老师您好,20年的利息发票银行现在发现代码开错了,把发票收回去作废了,现在重开了一张发票是做一个正数分录一个负数分录吗?
个体户我经营所得A表申报错了 去改 显示已申报经营所得B表 不可以修改A表 怎么操作
酒店筹备期买的地毯计入什么科目?
工商登记信息:A公司占65%股权 B个人占35%股权;2022年公司通过股东会决议,A公司占70%股权,B个人占30%股权。 公司注册资金也是按照最新的股东会决议完成注资的,这种情况如果不做股权变更会不会有影响?
空调的安装费,要一起记入固定资产吗
老师,这个劳务报酬所得456.4怎么做分录?
老师您好,麻烦问下,北京的公司,租的车辆用于公司经营,发生的保险费专票可以抵扣吗
老师,公司给消费的单位开餐饮发票,产生这个销项税,买菜购进的进项税可以抵扣吗?
为什么我上个月已经做了社保转入转出了,这个月社保缴费申报还是没变?
那做账的时候主营业务收入是按100入账吗
对的,是的,是这么多。
那税务局申报增值税的时候填写免税销售额是按照多少填写
为什么不用在账上体现减免的税额呢
没有税额,所以不用做应交税费,你的销售额填写100。
那相当于这100是不含税的金额是吗
账上为什么不用体现这个公司享受了多少税额减免呢
对的,是的,因为没有税额。
不可以把免税的金额直接记入到应交增值税免税科目吗?这样可以体现这个公司一年享受国家多少年税额
你好,那你的借贷能平衡吗?
老师,去年第2季度开了发票50万免税电子普票,但是呢电子税务局第二季度增值税申报表免税销售额填写的是485436.89元,这样填写是否有问题
你能申报了吗。我们这边会有提示的,必须填写50。
你好,那你的借贷能平衡吗? 比如开了2万免税发票,那做账就是借应收账款2万,贷应交税费免税额582.53,主营业务收入19417.47,这样子
你能申报了吗。我们这边会有提示的,必须填写50。 申报了,但是因为这样导致了增值税申报表金额跟帐面金额不一样,那我应该怎么处理呀
所以你的账务处理有问题 现在修改 跟价税分开的,你现在价税合计,这样的话,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致,税务局也会要求你调整的。
是去更正增值税申报表吗
你好,你当时申报填写的销售额是50是吗?申报的是正确的,你账上做的不对不是?
做账做的50,税务局申报不是填写的50
老师,22年是要去大厅办理了吗
去修改增值税申报表
大厅可以修改22年第二季度的申报表吗
可以的,可以修改的。
带着纸质的申报表、公章、身份证。