你好,含税不含税都是一个金额的,没有税额。
老师 小规模纳税人 现在是免税 请问老师开一张不含税金额是20000的发票 那么不含税金额和价税合计都是20000吗
老师好,高新技术企业雏鹰阶段,是哪个阶段呢?谢谢
老师,小规模纳税人开的免税发票,那开的金额是含税还是不含税的呀
老师,小规模纳税人开的免税发票,那开的金额是含税还是不含税的呀
小规模纳税人季度30万免税,是指开普票和专票合计不含税金额还是含税金额不超过30万呀
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
那做账的时候主营业务收入是按100入账吗
对的,是的,是这么多。
那税务局申报增值税的时候填写免税销售额是按照多少填写
为什么不用在账上体现减免的税额呢
没有税额,所以不用做应交税费,你的销售额填写100。
那相当于这100是不含税的金额是吗
账上为什么不用体现这个公司享受了多少税额减免呢
对的,是的,因为没有税额。
不可以把免税的金额直接记入到应交增值税免税科目吗?这样可以体现这个公司一年享受国家多少年税额
你好,那你的借贷能平衡吗?
老师,去年第2季度开了发票50万免税电子普票,但是呢电子税务局第二季度增值税申报表免税销售额填写的是485436.89元,这样填写是否有问题
你能申报了吗。我们这边会有提示的,必须填写50。
你好,那你的借贷能平衡吗? 比如开了2万免税发票,那做账就是借应收账款2万,贷应交税费免税额582.53,主营业务收入19417.47,这样子
你能申报了吗。我们这边会有提示的,必须填写50。 申报了,但是因为这样导致了增值税申报表金额跟帐面金额不一样,那我应该怎么处理呀
所以你的账务处理有问题 现在修改 跟价税分开的,你现在价税合计,这样的话,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致,税务局也会要求你调整的。
是去更正增值税申报表吗
你好,你当时申报填写的销售额是50是吗?申报的是正确的,你账上做的不对不是?
做账做的50,税务局申报不是填写的50
老师,22年是要去大厅办理了吗
去修改增值税申报表
大厅可以修改22年第二季度的申报表吗
可以的,可以修改的。
带着纸质的申报表、公章、身份证。