你好,所有的都需要填写。

老师,一直零申报的企业现在申请注销,去税务局填写申报表,这个申报表是只填写001主表就行,还是下面的都要填写
老师 你好 填纸质版增值税申报表中的应纳税额是负数,附加税的报表需要填写吗
带着纸质的申报表、公章、身份证。 老师,填写更正的增值税申报表只要填写主表还是都要填写呢@郭老师
老师,小规模增值税减免税申报表只填写专票的减免额还是专票普票都填写
老师增值税申报表,经办人地址,填写营业执照地址还是身份证件地址
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
不用交税的话,附表一跟附表二都是填写0 吗?
只要更正增值税申报表就可以了吧,其他可以不用更正吧
你那个50万需要填写减免明细表。
老师建议我这边先填好要更正的数据还是去大厅那边填写呢
有专票吗?没有专票的附加税不需要交,其他的都是零申报。
都是电子普通发票
你那个50万需要填写减免明细表。减免明细表,减免项目选择什么啊
45308免税性质选择这一个,然后第一列和第三列的销售额填写50万,减免的税额填写50万乘以3%。
那主表怎么填写呢
没有看到45308这个免税性质呢
我看了都是最新的减免性质,小规模减按1%征税
你好,你不是去年50万免税的吗?主表在第12行里面填写啊,减免明细表截图。
老师,你看
免税性质,免税性质你去减免性质里面填写能有吗
老师,这里也没有呀
一定会有的,如果没有的话,你去税务局吧,不清楚 看图片
老师,找到了,然后提示这个
你好,截图你的减免明细表和主表看一下的。
最后又提示这个
明天可以再试一下的,如果不行的话,再找你税务局。
要么就直接现在问你税务局,很有可能你得去大厅申报。
好的,老师22年第三季度红冲了发票,但是申报增值税的时候忘记把红冲的金额,那现在更正22年第三季度申报表应该填写哪几个表格
销售额合计是多少的?