同学你好,请稍等为你解答
【例题】甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人。2020年6月1日甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售W商品2000件,W商品已经发出,每件商品成本为70元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。除非这些商品在乙公司存放期间内由于乙公司的责任发生毁损或丢失,否则在W商品对外销售之前,乙公司没有义务向甲公司支付货款。乙公司不承担包销责任,没有售出的W商品须返回给甲公司,同时,甲公司也有权要求收回W商品或将其销售给其他的客户。至2020年6月,乙公司实际对外销售1000,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为100000元,增值税税额为1300元2020年6月30日,甲公司收到乙公司开具的代销清单和代销手续费增值税专用发票(增值税税率为6%),以及扣除代销手续费后的货款:甲公司开具相应的增值税专用发票
2021年6月3日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售A商品100件,A商品已经发出,每件成本为150元。合同约定乙公司应按每件200元对外销售,甲公司按销售价格 (不含增值税的)的10%向乙公司支付手续费至2021年6月30日,乙公司实际对外销售A商品100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为20000元,增值税税额为2600元,款已收到并存入银行。(1)2021年6月3日,乙公司按合同约定收到代销商品 (2)乙公司出售代销商品,款已收到并存入银行。 (3)2021年7月3日,乙公司收到甲公司开具的增值税专用发票 (4)确认代销手续费并向甲公司支付剩余货款。 分录
题三:2017年7月2日,甲公司采用支付手续费方式委托乙公司代销一批商品,商品 成本80万,代销协议规定销售价格100万,增值税额17万。乙公司按照销售价款(不含增值税)的10%收取手续费。同日,甲公司将商品发货给乙公司。7月10日,乙公司将该批商品对外销售,同时给甲公司开具代销清单;7月12日甲公司收到代销清单并向乙公司开具增值税发票;7月14日,乙公司收到增值税发票,同时将销售货款(扣除手续费支付给甲公司,同日到账) 要求:根据上述业务分别针对甲公司和乙公司编制会计分录。
甲乙公司为为一般纳税人,增值税率为13%。2020年3月6日甲公司委托乙公司代销商品。合同规定,如果乙公司没有将商品售出,可将商品退回甲公司,商品成本800万元。售价为不含增值税额1000万元,商品已发出。2020年6月8日乙公司实际销售时开具增值税发票上注明售价240万元,增值税为31.2万元,同日甲公司收到乙公司开来的代销清单,注明售出代销商品的20%,甲公司给乙公司开具增值税发票,2020年6月28日收到货款。要求:(1)甲公司委托代销的会计分录(2)编制乙公司受托代销的会计分录。请问这道题的详细过程是什么?
19、甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人。2020年6月1日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售W商品2000件,w商品当日发出,每件成本70元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的售价的10%向乙公司支付手续费。乙公司不承担包销责任,没有售出的W商品须退回给甲公司,同时,甲公司也有权要求收回W商品或将其销售给其他的客户。2020年6月乙公司实际对外销售1000件,开出增值税专用发票上注明的售价为100000元,增值税税额为13000元。2020年6月30日,甲公司收到乙公司开具的代销清单和代销手续费增值税专用发票(税率6%),以及扣除代销手续费后的货款;甲公司开具相应的增值税专用发票。做会计分录
老师好,我们公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物业费,还有装修管理费,以上费用都没有给发票,,发票后期会给开但我们银行已全部支付,我应该怎么做账呢,需要完整的分录
请问发现去年运保费的发票做了销售费用,今年调账可以增加今年的费用吗?还是记未分配利润调增去年的利润?
老师,我们销售的货物我申报了未开票收入,但是客户一直未付款老板不让开发票给他们,这个申报的未开票️时间限制的吗
老师,我们是一般纳税人,收到退付个税手续费21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06来交增值税吗
老师好,生活美容服务养生服务,主要是做身体,减肥美容之类的,目前是个体想转为公司,请老师给点见意
老师,一个项目是简易征收,除了劳务费发票进项不能抵扣,其他费用发票能正常抵扣吧?
老师,出口退税企业,不能够视同内销的是不是就是要开13个点的税
我们公司是个贸易公司,最近接到税管员通知,让将手里的纸质发票作废,我们已经通过开票软件将之前的纸票作废了,但是今天又接到通知,让同时作废相应的发票种类,请问这个种类在哪里作废呀?
我们公司去年卖了车,今年税务局说高买低卖,要我们补收入,更正去年增值税申报表补税,那我去年的财务报表是否需要同步更正。
老师公司24年个税去年12月份的我多申报了7000,然后员工多交了个税70来元,但25年1月发12月的工资只发了2000剩下的5000在今年4月才发放给员工,我这次申报4月的个税该怎么申报呢?