您好,增值税三月开的发票,必须三月申报

老师,请问下21年12月份的出口发票,可以在22年的3月份开具吗?然后4月份进行申报3月份的出口退税
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
我公司是一般纳税人,3月份做了无票收入10万,在4月份的时候补开了发票10万,那在申报4月份收入时,怎么冲减3月份申报的无票收入
老师,我们公司今年1月2月的社保费个人部分,我在申报工资的时候没有填写,现在都3月份了,我可以申报3月份工资的时候汇总填进去吗,
请问 时间来不及,3月份有发工资,工资薪金申报的时候可以做0申报吗,4月份把3月和4月的一起都申报上
高会考试,选项题目20分,是行政十一章和哪章
就是打个比方建筑公司打了四万块钱给我,当时我给的我同事的账号,结果建筑公司就每个月报4950的税,连续十个月。产生了49500的个人所得税要交,加上我同事自己的工资75000,他自己的专项扣除刚好可以抵掉他自己的75000,年度结算的时候就要交1899的税钱。这个有办法解决的吗?
老师,公司管理人员要对外,提供的年度报表是资产负债表和利润表都要给他吗?
老师,请问一下,3月份开具的出口发票但是在4月份报关的,那3月份申报的时候可以不填写这部分金额在4月份的时候一起填写申报吗?
你好老师,我们公司购进的产品假如是100元成本,我们送了市场销售人员10套,这个结转收入是不是按每套100元报收入,成本也按100元
一般纳税人建筑公司,我是内账会计,我们有个A项目是陈某挂靠的,A项目购材料给我们公司开进项发票,我们公户给供材料放转款,这个款是由陈某转我们老板,然后我们公户才付的,这个账我怎样才能做平呢 我做的: 借:其他应付款-我们老板500 贷:其他应收款-陈某500 借:应付账款-**材料公司500 贷:银行存款500 我这样做了以后其他应付款-我们老板借方就有500元挂账,其他应收款-陈某贷方也多了500元挂账,这又怎么平账呢
老师,农民专业合作社成员出资到公户,怎么做分录?用什么科目
老师, 你好,外贸企业没有设置外币账户有风险吗?调汇是根据出口当月 汇率和收汇当天计算的汇兑差额。
个体户开专票是几个点?
我们老板想要考虑如果亚马逊运营不做了,这个海外的货的成本这块求这个盈亏平衡点,这个怎么算
但是这样在4月份办理出口申报的时候免抵退的金额和当期4月份申报表金额对应不上了。
这个对不上也没事,你开了票,就得申报