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一般纳税人建筑公司,我是内账会计,我们有个A项目是陈某挂靠的,A项目购材料给我们公司开进项发票,我们公户给供材料放转款,这个款是由陈某转我们老板,然后我们公户才付的,这个账我怎样才能做平呢 我做的: 借:其他应付款-我们老板500 贷:其他应收款-陈某500 借:应付账款-**材料公司500 贷:银行存款500 我这样做了以后其他应付款-我们老板借方就有500元挂账,其他应收款-陈某贷方也多了500元挂账,这又怎么平账呢

2026-05-15 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-15 09:56

您好,这两个科目借贷对调一下

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快账用户4914 追问 2026-05-15 10:00

老师好,具体怎么做呢

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您好,这两个科目借贷对调一下
2026-05-15
你好,你们开发票没有确认主营业务收入吗?给对方转款对方不提供发票吗?
2022-06-11
借:办公费 500 借:其他应收款-A公司 500 贷:顺丰公司 1000  收到 借:银行存款500 贷:其他应付款 500
2025-04-24
你好 这个没有 而且按照这个方法去做分录 很清楚明了知道 货物的流向
2022-10-17
补签协议明确款项为法人投资款,冲销挂账。 法人还钱给老板,借 “其他应付款 - 老板”,贷 “其他应收款 - 法人” 。 款项用于公司经营有票据,借费用科目贷 “其他应收款 - 法人”
2025-04-16
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