叫对方开具发票就是了

你好,这边预付了公司一批材料款。货没有拉回来。供应商直接给我们卖了。相当于卖期货。然后现在收回来了原材料的款,还增加了利润怎么做账务处理
劳务公司清包工工程,预付了一批辅材款,之前会计账挂到预付账款借方,后来材料回来对方票也开了回来,之前会计用票直接入了主营业务成本,那么预付账款的借方余额现在怎么处理
预付账款收不回来了,怎么账务处理。
已经预付材料款,过了一月,对方退回款,应怎样处理?
老师,我们是农民专业合作社企业,跟种子提供方签字了种植后回收产品的合同,在收购时我们有种子违约金应付提供方,而提供方在回收农产品后的销售款又耐账不付,我们的违约金也不想付,这需要怎么做账务处理,(是应收做坏账损失,应付违约金做营业外手速么)
对方不可能开票,一直挂预付款,8年了。
不能开票就直接投诉对方,
哎!老师能投诉就不会开不了票了,直接进管理费或者营业外支出是否可以,不过没有票。
是的,直接进营业外支出,做纳税调增