你好,这么做肯定是不可以的,只能给他们复印件。

老师你好 请问 我们公司给客户开了一张去年的发票 他们没有认证 丢了 然后想让我们在重新开一张 中建的说必须要发票原件 第一联复印件不行 这个能给红冲重开么
老师好,客户给我们寄了一张进项发票,就是他开给我们的,发票现在弄丢了,这个要喊他复印发票的哪一联给我们啊?是不是可以复印还要什么吗
老师我想问一下给顾客开的发票他们把发票丢了,我们把做账那联给他们复印一下行吗
给客户开的发票,客户弄丢了,我们再给他用第一联复印,但是很不清楚,怎么办?
我司开给客户的专票客户自己弄丢了,怎么协助他们处理。可否我司记账联复印盖章给他们就可以
老师请问下,出口销售发票,如果是人民币,那汇率还需要写在备注栏吗?如果要写是要怎么写?
老师: 我公司最近资金短缺,我公司是分公司,总公司给我们在第三方平台贷款了30万,公户到账显示的是第三方的公司付款,后期这笔钱不需要我公司还款,这笔钱相当于总部公司的预付款,可是后期开发票收款金额和发票金额不一致啊。预收款30万 ,第三方付的款,总部尾款付款70万,开发票开100万 ,这100万的资金里面是30万是第三的钱,怎么解决。三十万贷款总部还款。
记帐的科目错了可以调整吗?
老师,客户破产欠款我司8万,只用2万股票偿还,这个8万是零头。其他的几百万已经用银行存款还了。8万的零头,2万股票偿还,我这个怎么入账?科目
个体工商户上资金数额怎么填 取数?
老师好,今年的汇算清缴可以退税但放弃了没做,明年如果还能退税可以正常退吗
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?支付物业→借:预付账款-物业费3600,贷:现金3600。摊销1-6月→借:管理费用-物业费1800,贷:预付账款-物业费1800,老师,这样做可以吗?
老师,请问公司有异地工程,在异地预交了增值税税款,我做账的时候,这部分缴纳的税款附加税,账上要计提附加税吗?
老师,现在还需要领支票这些吗
我有一家要分红,我要注意些什么
这样做是属于虚开 还是?
不属于虚开,但也不应该开新的发票
老板非得这样做,我也不知道怎么办,怎么说老板次才不开,给个建议呗
客户经理可能是大客户,老板不愿意得罪,你只能是把风险和老板说下
风险是什么呢?老师可以说一下吗?
就是你这些发票开红字发票,原来的发票是应该收回来的,如果是不齐全的话,税务查是可能会有罚款的。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评。