同学,你好 嗯嗯,可以的

老师您好,我公司是小规模纳税人物业公司,上个月中秋节我公司给某机关送礼5000元,因当时没有发票,所以领导 张三 给公司写的借条5000元,会计分录为:借:其他应收款~张三5000元 贷:银行存款5000元, 现在领导找人在税务局代开了十张增值税普通发票,每张面额为500元(都是免税票)合计5000元, 其中:有4张 每张面值为500元,名细为 茶叶,单位一斤,小计2000元) 3张明细为 酒 单位 箱 、单张面值500元,小计1500元,) 2张明细为 烟 单位条 、单张面值500元,小计1000元) 一张明细为 办公用品 单位一批、小计500元) 请问这些代开的发票后面需要有哪些附件?我给他下账的时候需要注意什么?
9月份买的酒水入账,11月份收到发票,是在11月份做一张同样的红字凭证,然后在重新做一笔分录,就可以吧!另外9月份做的分录是借管理费用酒水贷其他,11月做个红字分录,这些酒水需要给员工发福利是借管理费用福利费贷银行及其他吗?然后把发票放到这张后面,在附一张发放的明细,这样对吗
9月份买的酒水入账,11月份收到发票,是在11月份做一张同样的红字凭证,然后在重新做一笔分录,就可以吧!另外9月份做的分录是借管理费用酒水贷其他,11月做个红字分录,这些酒水需要给员工发福利是借管理费用福利费贷银行及其他吗?然后把发票放到这张后面,在附一张发放的明细,这样对吗
老师好,老板用公户付餐费,一笔金额4058的有发票,另外一笔1000元无发票,怎么写分录啊?我可以两个合并写 借:管理费用-招待费 5058,贷:银行存款 5058 吗
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
请问老师,作为一个二手车交易平台,所涉及的各种税费,谁给谁开票,税务处理这块能详细说明一下吗?假如说如果100万买进,100万卖出,是不是就不涉及税费了。
您好老师,我需要做小规模公司税务登记,怎么填一户一码的表有示范图表格吗 呢
你好,我想问一下法人身份信息登陆为啥会出现这个提示
老师您好。这里没法切换其他企业,是灰色的。我即使删除也没用。。。。
小规模有限公司,卖东西取得不了进项发票怎么处理怎么筹划呀?他都是在海边小摊上买海鲜,卖
老师 小规模纳税人平时做分录 需要先1+3%价税分离 在按%1计提增值税吗
合同取得成本、合同履约成本的会计科目是什么?
老师,我们办公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,这个我还要写成长期待摊费用吗?每个月摊销吗?
农产品增值税申报显示其他扣税凭证异常
我想问一下法人身份信息登陆为啥会出现这个提示,
老师,就一张发票2000元,可以入两个二级科目的?虽然是分开两行开的。那如果是可以分成1000入招待费,1000入餐费的话,如果来审查,我该如何解释清楚呢?
同学,你好 可以的,这个没有问题的
老师,如果没有分成两行,直接一行2000元,那么是不是就不能做成1000元业务招待费,1000元餐费了?
同学,你好 也可以做成1000元业务招待费,1000元餐费