你好; 你23年可以享受的 ; 生活服务是按10%加计扣除的; 可以的

我们企业享受技术服务,增值税加计抵减10%政策。技术服务业务占全部销售额的50%才可以享受加计抵减。7月发生了一笔销售货物的业务,导致2020技术服务的占比是42%,请问7月报税还可以享受加计抵减政策吗?技术服务和全部销售额的占比,是按去年的计算,还是按今年的。不太懂这个占比的销售额是怎么计算。
去年我公司现代服务收入占总销售收入比例超过0.5,今年适用加计抵减政策,不过我一月份是货物销售收入,对应的进项也可以加计0.1抵减吗?
老师您好!请问加计抵减还怎样理解的呢?公司是信息技术服务业,2021年四项服务销售额没有超过全部销售额的50%,只有2022年6月份符合要求,老师六月份是否可以享受加计抵减政策呢?
老师,您好!我公司是做环卫保洁服务的,23年是否可以享受当期进项税额加计抵减政策,今年是按10%的比例加计抵减吗
郭老师好,在加计抵减政策里当期调减加计抵减额就是进项税额转出的金额是吧?我以为也要按进项税额转出的金额乘以相应享受的比例?
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,我现在应该怎么做比较合适
老师,请教一个问题,有个分公司在10月开了票,有进项税,之前一直是汇总申报,接手后今天去办理取消汇总增值税申报,做10月申报,分公司的进项税如何处理?
老师 咨询一个问题。一个客户,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期间A公司有欠款,欠款的销售发票还没开给对方。现在客户A公司要注销了,重新成立新公司B,重新与B公司签合同与B合作了。A与B法人也不相同。为了保证跟A合作期间的欠款回收安全性。现在需要做些什么呢?跟A合作未开的欠款发票需要全部开出来吗?
需要备案吗
你好; 需要的; 有 加计扣除声明的
这个声明怎么做呀
选择【我要办税】-【综合信息报告】点击“适用加计抵减声明”(提供邮政服务、电信服务、现代服务企业选择);或者“适用10%加计抵减声明”(提供生活服务业企业选择) 填写表单 1.纳税人基本信息系统会自动取数赋值,无需纳税人进行填写,纳税人只需要根据纳税人实际情况,选择确定适用15%加计抵减政策的行业、适用政策2.确认无误后,点击【提交】按钮,系统跳出确认窗口“适用政策年度为:XXXX年,适用政策有效期为:20XX-XX-XX至20XX-XX-XX。本年度政策适用到期后,若您符合规定条件,在下一年度继续适用加计抵减政策的,还需在下一年度首次适用加计抵减政策时提交声明。” 点击“确认”,提示“声明内容提交保存后,将不能修改,您是否确定提交。”,点击“返回修改”可对3.根据提示“声明内容提交保存后,将不能修改,您是否确定提交”,点击确认后即提交成功,点击“取消”返回表单填写界面。 4.表单提交后可在“办税进度及结果查询”中查看办税进度及填报的表单。https://mp.**.**.com/s?__biz=MzU1NjUyNjczMA==%26mid=2247542752%26idx=3%26sn=a75533b20c48f131c4127b03ba326454%26chksm=fbc1da05ccb65313f648be766f60ab98222d79a242a6cb141fb556c85974bdbc53eb676d4903%26scene=27