同学 你好 这个做账是一样得。不用申报申报表。 借 主营业务成本/管理费用-服务费 增值税 贷 银行存款

请教一个问题,我们付国外 技术许可费用,正常代扣缴了 增值税 所得税这些,但是听人说还得做一个海关申报。 是如果这个技术费用涉及到用于国内销售的进口货物,我们就得交关税和进口增值税等。 现在想知道,是涉及到才要做这个海关申报,还是我们的费用不涉及,也要做一个申报。
技术进口设计费代缴的增值税及所得税入账怎么入,应该是大厅直接交了,申报表也没体现
之前的会计在2022年5月去税局大厅补交了3月份的未开票收入230万的增值税,但是未做到账里面,3月份收入也没有体现这230万,电子税务局增值税申报表销售额本年累计数也没有含这230万,今年税务局稽查查到了这230万,让写说明,是不是还得补这个所得税,怎么处理比较合适呢
当时入账的时候没有价税分离,直接入了福利费,现在调整的话,具体分录是什么,再入福利就重复了,所以借方应该是什么,贷方:应交税费_应交增值税_进项税额转出
新接了一家公司的账,发现未交增值税科目余额有负数,应该是前期账务处理遗留的问题,这家公司的报表经常去大厅更正,当时会计应该没有及时对应处理,现在我应该怎么调平呢,直接冲未分配利润吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
:在增值税纳税申报表附列资料(二)的第7栏次代收代缴税收缴款凭证.
:在增值税纳税申报表附列资料(二)的第7栏次代收代缴税收缴款凭证.
代口代缴也没体现,以前年度的,他又入账了增值税,看全年最后留底它又能对上,可以吗?他增值税入的进项,附加税入得材料采购,所得税入得预付账款项目费
同学 你好 这个在申报表的在增值税纳税申报表附列资料(二)的第7栏次代收代缴税收缴款凭证.,要写上, 这个是进项税来的, 是不是做了其他账务处理? 申报表和账务处理能对上吗、?