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老师,我们公司是今年刚成立的,现做消防工程,是挂靠总包公司,管理费收取1.5%,需要开外经证预缴税款对方开票金额45万。请问老师,初次建帐,会用到哪些会计科目,会计分录如何处理?请老师给个详细分录。

2023-02-21 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-21 16:54

您好,现在您发生了什么业务了呢?

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快账用户4276 追问 2023-02-21 17:36

目前总公司开票,我们这边让其他公司代开成本票。

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齐红老师 解答 2023-02-21 18:12

你好,需要根据具体业务来入账,比如发生差旅费,借:管理费用—差旅费 贷:银行存款…所以需要你提供具体的业务才能给你分录的呢。

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快账用户4276 追问 2023-02-21 19:37

这让我感觉我的问题您没有仔细回答哦,我是说挂靠分录怎么处理

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齐红老师 解答 2023-02-21 20:27

你好,的确不是很明白你所表达的意思呢。 你挂靠总公司,总公司给你转钱和开票了吗?开的是什么项目的发票?管理费的发票还是?

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您好,现在您发生了什么业务了呢?
2023-02-21
借:其他应收款 贷:银行存款 借:应交税费 贷:其他应收款
2023-12-13
同学你好 借:工程施工-人工费, 借:应交税费-进项税 贷:应付账款***班组
2020-11-25
1,就是分开成2个合同去开具外经证 2,个税预缴纳是按外经证金额比例预缴纳的 你这里是什么意思? 3,分别按各自金额预缴纳 4,按外经证金额预缴纳处理
2021-03-21
可以的,可以退回去重开。然后收到负数发票,做上面负数的分录。再按发票入账,按照正确发票入账。
2023-04-17
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