你好对的是这么做的

@郭老师,印花税以前申报是购销合同,现在没有购销,只有买卖那征收品目选择买卖合同吗
卖车位的合同在申报印花税的时候税目是选择购销合同吗?
老师请问下制造业企业采购原材料有合同,需申报买卖合同印花税,但销售产品没有合同需要申报印花税吗,
请问老师我12月所属期印花税除了购销合同外还有一个房屋租赁合同要报,但是我打开电子税务局印花税里只有一个买卖合同项目可以选,请问房屋租赁合同印花税要怎么申报
请问老师,申报印花税销售合同选什么税目?是买卖合同吗
老师,购买酒找到客户的业务招待费用,明年次年汇算清缴需要调增的,我在2025年12月需要计提这个所得税吗?
老师好,我想问下,软件产品的即征即退,我要以前的合同都没有写明确硬件不含税多少,软件不含税多少,为啥我们开票后,也还是能退税呀,税局对于退税这个没有规定怎么写合同吗?怎么写都行吗
老师,我怎么在自然人电子税务局的官网补报个税
买回来了774000的设备,前期入了固定资产,几个月后又改装以90万的金额卖出去,请问如何做账务处理
老师,公司仲裁,对方输了,律师费和仲裁费用都是输的承担,律师费是来给我们公司的,那我们需要给对方公司开具什么票据吗?律师费直接开给对方公司不合理吧?
老师小规模公司是每个月做账,还是可以一个季度做一次呢?
老师同一公司不同税率能体现在一张发票上吗?因为一个是劳务一个是采购
异地调任的员工,假期探亲车费入什么科目?
老师,营业之前增加业务范围:绿化养护。这个绿化养护可以增添吗
请问下老师,我收到的不能抵扣的专用发票 要怎么处理呀?
现在申报印花税都不用填对方公司什么的吗,我看只填个金额和税目就行是吗?以前还用填对方公司是吧
不填写 之前也没有的吧 现在需要填写的更多 之前选择税目 填写计税依据就可以 现在还得自己选择时间
那我现在可以申报22年的印花税吗?所属期选什么时间
之前需要更正还是啥
逾期申报 按季度的嘛还是按次
按次申报,就因为是22年的合同,怎么样申报比较合适
直接补到今年,日期选择这个月。
那我就所属期选在现在,虽然是22年的合同,昨天我把所属期选在22年12月31号,也能申报,想想还是选在这个月比较好吧
可以的,可以这么做的。
有10份合同,能否合计一个总数申报呢,单张按次申报太麻烦了
可以的,可以这么做的。
哦,今年的印花税我想年底一次性申报,规定是说合同发生15日内申报,可这太麻烦了,您觉着这样问题大吗
如果税务局查的话有问题的 纳税义务晚了
晚了一般会怎样呢
纳税义务完了,需要缴纳滞纳金
本来印花税也就几百元,滞纳金就更没多少了,没有其他影响吧
啊,其他的没有影响,主要是滞纳金。
哦明白了谢谢老师
不用客气,工作愉快。