第1列“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”:营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于征税项目的,填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额;营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于免抵退税或免税项目的,填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产免税销售额
增值税申报表中,第四免税销售额其中1、小微企业免税销售额是什么意思?意思包括哪些怎么填?2、未达起征点销售额什么意思?包括哪些怎么填?3、其他免税销售额什么意思包括哪些怎么填?
老师,您好,增值税附表一,第三项,免抵退税是什么意思
老师,图片第十栏免税额中,适用增值税差额征收政策的纳税人填写销售额差额部分写在对应的附列资料对应栏次中。这是什么意思
老师,增值税附表三第一栏免税销售额是什么意思
老师,增值税附表三的第一列本期服务、不动产和无形资产价税合计(免税销售额)是什么意思,为什么我们13%的税率没有填写,而3%、6%\\9%的填写了
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
老师好,交了的滞纳金怎么写分录
给对方开普票加多少税,我是小规模纳税人
请问老师 ,我们老板开了好几家公司,他自己购买的办公用房,之后又进行装修,老板想把办公用房购买成本,和后来的装修等硬件设备都放到一家公司,但是之前的会计把购买成本放在了一家,装修等成本放到了另外一家,发票已经开了,税有报了,现在老板要我把装修费用调整过来?需要怎么处理呢?
我一个人名下有两个个体,两个个体都是核定的免税,那我这个还需要交税吗?我们这边是核定10万以内什么都不用交税。那我两个个体的话还需要交税吗?
请问一下这个月企业所得税申报是根据利润表上的数据一一填入申报是吗
老师,高新技术企业的广告费,按15%扣除,还是加计扣除
已开完发票销售方退给购买方商品部分金额2万元,购买方红冲2万元吧,其他的金额不管了
老师,我想问一下,单位职工想把医保在丹东老家交,其他保险在公司(山东)交,可以吗?
什么情况?一直没人回复???
老师,这个我不是很理解 我们之前会计填的3%、6%、9%的都是本月价税合计的开票额,那为什么13%的不需要填写呢
同学你好 你是营改增的吗
是的,老师
同学你好 这个按照对应的税率填写
那13%的税率怎么不填写呢
没有就不用填写 这个又不是
好的,老师问一下建筑行业属于营改增的范围吗,如果我们公司不是属于营改增,那这个表应该怎样填写呢
同学你好 建筑业暂属于营业税改征增值税的范围,