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19年发票开错开的免税,现在让补缴,4月200万,5月240多万, 哦6月60多万,帮看一下增值税申报表填的对不对,尤其本年累计下边未交子交应交搞混了

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19年发票开错开的免税,现在让补缴,4月200万,5月240多万, 哦6月60多万,帮看一下增值税申报表填的对不对,尤其本年累计下边未交子交应交搞混了
19年发票开错开的免税,现在让补缴,4月200万,5月240多万, 哦6月60多万,帮看一下增值税申报表填的对不对,尤其本年累计下边未交子交应交搞混了
2023-02-22 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-22 12:33

你好;  你开的什么发票内容的 ;    说让你补缴纳;   是为什么;才好判断的  

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快账用户1421 追问 2023-02-22 12:34

税率6的普票版权费,收入之前都在免税销售额吗

税率6的普票版权费,收入之前都在免税销售额吗
税率6的普票版权费,收入之前都在免税销售额吗
税率6的普票版权费,收入之前都在免税销售额吗
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快账用户1421 追问 2023-02-22 12:35

您不用判断,直接根据税率帮我看看表填的对不对,

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齐红老师 解答 2023-02-22 12:35

你好 ; 那你就修改申报表 ; 你的  发票也得红冲了重新开;    去修改申报表 ;  补税 和滞纳金的  

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快账用户1421 追问 2023-02-22 12:36

具体我知道,我问的是表对不对,不是其他业务

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快账用户1421 追问 2023-02-22 12:38

尤其是本年累计那

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齐红老师 解答 2023-02-22 12:38

你好;  累计金额按照你1-当期的合计金额来写; 这个数据要 你自己核对下;是不是1月累计来的 

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快账用户1421 追问 2023-02-22 12:39

这么说吧,我都知道,但是加不明白,您帮我看看我填的对不对

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齐红老师 解答 2023-02-22 12:46

你好; 加的时候 ; 你就看你是 报几月的数据; 本月数据就是当月的;  比如 报  22.8月的增值税; 那么本月数据就是  8月的 数据销售额和税额 ;    本年累计就是 1-8月合计的  (你看 7月增值税本年累计金额%2B8月的当月数据 就是 合计 的   )

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快账用户1421 追问 2023-02-22 13:17

我知道,我加了,您帮看一下全部对不对

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齐红老师 解答 2023-02-22 13:30

你好; 加出来的数据 和你账上的核对; 看是不是一致的就行了。  你  财务软件里面应交税费的明细账 也可以看 ; 核对的   ;这个要你自己核对; 因为涉及很多月份的数据的;       

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你好;  你开的什么发票内容的 ;    说让你补缴纳;   是为什么;才好判断的  
2023-02-22
3月申报表显示期末应交余额是正数,没有多交。之前未开票交税,只要后期做一笔开票不申报就可以抵平
2019-07-20
您好,这个是正常的,因为您有调整以前年度损益,
2021-07-14
您好,这种情况就是最好和代账问清楚为什么不一样再决定怎么做
2023-01-12
这个确实要退税的啊
2019-08-05
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