你好; 这个账上是应付职工薪酬- 贷方挂着有金额没有支付 吗; 还是说扣除工资这部分金额吗

老师,您好。我们母公司急需资金从子公司分红过来。我们注册资本认缴是100万的,但实际只投入了30万元。子公司经营有利润后可以直接分红给母公司吗?这几个月每个月都分10万元到母公司。投资的资本还没有分红的多。这样是否合理呢?会被认为是偷逃资本吗?
你好老师,企业要注销,假设账面有应付职工薪酬10元(应扣的工资绩效金额),这个不应支付但挂在账上,此公司有母公司,母公司说注销后这10元转到母公司的账上,这样做可以吗?
你好老师,子公司要注销,目前账面上应付职工薪酬100元为扣的职工的绩效工资,母公司说子公司注销后这100元转入母公司,这样可以吗?
您好老师!请问公司账目应付职工薪酬贷方余额有4500元,公司要注销了,除了银行账号有留有1500元来交法人的社保费外,现金账户已清零 ,等于说账上只有1500元而已,请问应付职工薪酬贷方的余额要如何发放给员工呢?
老师您好,我刚接手一家公司,它的应付职工薪酬-工资,科目上面有大额挂账,有几w块钱工资没发,我可以调账: 借:应付职工薪酬-工资 xx万元 贷:其他应付款-老板 这样调账可以吗?因为大额挂账,以后汇算清缴时会不会因为管理费用-工资,没有实发让我调增呀?我这样调账可以吗?谢谢老师
股权转让的合同金额谁确定?
老师,劳务派遣的发票是差额开票,这个税率不显示是什么情况?
老师,我是一家公司内账会计,公司上个月发生一笔业务,承兑票据合计513753.44元,承兑贴现费2900元,承兑票到账510853.44元。我这样写分录正确吗? 承兑票背书转让 借应收账款一一泉州公司513753.44 贷应收票据一一永顺51373.44 付贴现费 借管理费用一贴现费2900 贷 、承兑款到账 借银行存款一工行510853.44 贷应收账款一泉州公司510853.44
老师,请问我们发货运费都是我们出,现在是物流只有物流单,没有物流发票,现在两个选择,一个是我们公司要物流发票,一个是物流费在客户下一笔货款上减掉,老师您觉得哪个做法比较合规?
老师你好,我公司是建筑行业,甲方让我开材料票,我给工人发工资可以问工人开建筑服务发票吗?
老师,你好,请问,劳动法的加班时长,是工作日不超过36小时,周末不超过32个小时,对吧
老师,有一个问题就是汇算清缴表中的研发费用加计扣除表,从19年开始,发生的材料费人工费都计入研发支出-资本化支出里,那每年都增加,预计2029年转为无形资产开始摊销,那现在问题是以前年度汇算清缴研发费用加计扣除表还用填吗?还是等转无形资产的时候再填
小规模购买桌子1200需要走固定资产还是费用
汇算清缴时,交了税金1000元,现更正申报,是不是交实际申报的数,那已经缴纳的1000元会在中途抵扣掉付款吗?还是会退税?
要看最新税收政策在那里看
没有支付,领导让做账体现岀这部分扣款金额,不应该支付
你好; 不支付; 那 意思挂着贷方; 转移给母公司; 母公司后期去支付吗
母公司应该也不付,这体现的是扣款
你好; 去看看这个 科目是挂的贷方还是借方; 我看看怎么处理 ; 不支付; 是不是因为发生了 暂时不付 ;才好判断的
贷方,体现扣款,未来不付
你好; 那你挂着; 之后也得平账的; 不然你子公司的 也没法注销的
老师怎么平账
你好; 这个要么就是母公司来承担; 你就做; 借应付职工薪酬 贷 营业外收入