同学你好 这个工资报个税了吗

老师您好,请问我们企业8月发放7月某部门工资时,例如原部门工资应发数为1000元,但在发放工资时,由于员工违反公司规定,需要暂时缓发200元(可能下个月再发给他)但是社保和个税都已经正常申报,我想知道这200元账务处理应该怎么做。 如果按个税20元 社保100元 做账务处理 原本应该: 借:销售费用-工资 1120 贷:应付职工薪酬 1120 借:应付职工薪酬1120 贷:其他应付个人社保部分100 个税20 银行存款1000 现在缓发的部分我应该做到什么科目,放在哪里呢?谢谢您
老师你好,我们公司的员工社保在一家公司申报缴纳,工资又在另外一家公司发放,发工资的时候有把员工的社保个人缴纳的部分扣下来了,扣下来的这部又社保怎么处理? 比如有一个员工的工资应发金额:7700.00,社保扣款:478.77,个人所得税:66.64元,实发工资:7154.59元,计提工资的分录如下: 借方:管理费用-工资:7700.00 贷方:应付职工薪酬-工资:7700.0 发放时 借方:应付职工薪酬-工资:7700.00 贷方:银行存款:7154.59 应交个人所得税:66.64 其他应收款-社保个人部分:478.77。 这样的话账面才会平,麻烦问一下老师个人承担又不在这家公司的银行帐交过社保的话我应该怎么处理?
您好老师!老板手下有个公司准备要注销掉 目前公户账号余额只有4500元而已,其他往来款也都清零了,近一年来公司名下也只有法人一人,平时发给法人的工资和缴纳社保。现在账户除了扣除社保之后已不足发工资给法人了,想把目前的余额留交社保(法人不想断交社保)请问法人的工资怎么处理好呢?因为利润分配未分配利润余额有正数4000多元,现在还需要做工资计提吗?
您好老师!请问公司账目应付职工薪酬贷方余额有4500元,公司要注销了,除了银行账号有留有1500元来交法人的社保费外,现金账户已清零 ,等于说账上只有1500元而已,请问应付职工薪酬贷方的余额要如何发放给员工呢?
您好老师!去税局注销公司时叫提供三大财务报表。在做账中:银行存款科目余额1551元,应付职工薪酬贷方余额3555元,请问现在做账是不是需要把欠股东3555元的工资发了,️是账户只有1551元,剩余2004元不够发的是芣转入营业外收入科目?
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
个体户一个季度可以免费开多少额度
这个工资有部分是补计提2019年的福利费和计提2023年5月份的工资合计4500元,今年5月份个税申报是零申报
同学你好 那你这个要转到营业外收入
意思是说把这4500不发了,直接转入营业外收入
同学你好 对的 直接转入营业外收入
好的,谢谢老师
老师,转入营业外收入这样操作会涉税风险吗?毕竟是欠法人的工资
同学你好 这个要的 要交企业所得税
哦好的,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
老师!要注销的公司如转入营业外收入科目了,然后去税局清税,是不是就可以注销了?还是再去外面请其他公司出具清算报告和清算报表才能注销呢?因为公司净利润是负数
这个营业外收入可以弥补亏损的
好。那还要请别人帮出具清算报告之类吗
同学你好 对的 这个还是要有的
好的谢谢
满意请给五星好评,谢谢