您好, 没错就是这样的

老师 我是小规模 2021年收入 9.2万 成本2.8万 工资10.8万 利润是负数 税管员要让我们做企业所得税汇算的时候 交点企业所得税 ,那我们纳税调增的时候 哪个项增加?
老师你好,老板让算企业所得税的成本,如果我们收入是360万,成本分为几个档位,收入减成本超过300万是360成25个点,如果300万以内,260万,企业所得税就是2.5加160成5个点,这样吧
老师,21年的所得税率超过100万,但在300内是按多少征收的呢?如果我的营业收入是240万,成本有184万税务不认,要求补税,怎样计算应交税费金额呢?
2021年某居民企业实现产品销售收入1000万元,视同销售收入300万元,接受捐赠收入100万元,国债利息收入50万元:成本费用600万元(含业务招待费支出15万元),视同销售成本100万元。假定不存在其他纳税调整事项。 【要求】计算2021年度该企业应缴纳企业所得税。 老师给的答案是: 业务招待费调整(1000+300)×0.5=6.5万元 2021年应纳税所得额=1000+300+100−(600−6.5)−100=706.5万元 2021年应缴企业所得税=706.5×25%=176.63万元 我刚刚又想了下,好像是老师多减了,这个成本只能扣6.5,老师的算法,成本扣了8.5 这是我的算法,我的算法对还是老师的算法对?
老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
现在提示社保要按上一年的平均工资作为缴费基数,我想问是按一个人,还是全部职工相加再除人数?
老师。我们有个员工工资比较高,个税承担比较重,所以有什么办法避免吗?怎么发放才能合法少交个税呢?
这个实缴我做公示,6月实缴10万,这个累计实缴额,是填我这次的10万,还是填我们开业至今的50万,后面的实缴金额填10还是50
老师,办公室装修费分摊的到管理费用的办公费用可以不
2025年汇算清缴补缴企业所得税,在今年要如何入账登记。
老师,跨越三年的数电发票可以红冲吗?而且开的是机械租赁发票。
老师,我在会计学堂买的快账用剩的190多个账套为什么突然没有了,找客服,客服叫等,几天都没有解决,怎么办
你好,实收资本500万2个股东,一个450另一个50万。现在50万这个股东要撤资,50万还给他,但是现在账上没有钱怎么处理呢。税务要怎么变更呢
老师,您好,我是幼儿园食堂,5月奶费,当月挂其他应付款600,6月收到600发票,出纳付款的时候付654,现在联系对方单位补开发票,因为单价的问题,只能开54.4(抵扣6月奶费),我如何记账呢?
朴老师,我公司有一位员工在两个公司发工资,在两个公司都按工资薪金来申报个税可以吗?扣除选择一个公司扣除,另一个公司不扣除,不扣除的这个公司就要交个税了是吗?
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评
老师,不好意思我追问一下,假设我现在收入和成本都固定了,企业所得税也计算出来了,收入减去成本减去增值税和城建税教育费附加和企业所得税,就是我税后收入,然后还要减去股东分配利润的时候缴纳的税后利润乘以20个点的个人所得,剩下的才是自己能到手的收入吧
对的,没错儿,就是你这么计算的。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您