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老师,您好,我是幼儿园食堂,5月奶费,当月挂其他应付款600,6月收到600发票,出纳付款的时候付654,现在联系对方单位补开发票,因为单价的问题,只能开54.4(抵扣6月奶费),我如何记账呢?

2026-07-08 16:23
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-08 16:25

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2026-07-08
你好,你的账下个月应该借其他应付款8贷伙食收入8 下个月转入伙食。 这个收据如果系统上做不了,能不能写个情况说明。
2025-07-04
借管理费用贷其他应付款。 然后二月份借其他应付款借管理费用负数,这个是红冲的。 在做发票的借管理费用,应交税费应交增值税进项贷。
2022-02-16
您好,同学,账务处理是正确的
2023-05-12
同学你好 是不对的 进项转出到成本费用科目才对
2023-09-05
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