差额计入财务费用-折让

老师好,请问我们有笔其他应付款要转到费用里去,但没有发票,我账务处理还是做费用,汇算清缴的时候调增是吗,另外一笔其他应付款贷方有余额,确认不会再付款了,我做营业外收入还是冲减费用呢?
老师您好,为什么我们买原材料的时候发票开多了于付款金额计入营业外收支。但是员工餐费发票开多了付款少了差额就不需要计入营业外收支了
你好老师,我们单位电费是两家承担,每月电费交到我们单位挂账其他应收款,发票拿回来我单位支付全额电费 借 银行存款 贷 其他应收款 发票入账 借 管理费用 贷 银行存款 其他应收款挂账除了走营业外收入还有其他冲账方法吗?
支付履约项目担保费没有收到发票能计入,借应付账款,贷银行存款,收到发票再冲销嘛,还是直接计入费用
老师 我们先收到发票再付款,收到发票时全额计入费用了,贷方应付账款。支付的时候少支付了,差额是冲费用还是计入营业外收入。?
员工的社保和个税全部由公司承担后,公司的社保和工资该怎么申报最好?所得税又该怎么报?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接简易计税的有哪些情形?劳务派遣差额征税是个什么政策
★技术股-老板给员工福利技术员发技术股,当老板变卖公司时,技术股老板有权一起卖出吗,老板把公司卖了技术股是属于技术员还是属于老板
会计记账-检查有没有错误,应该检查哪几项
你好,a公司属于制造业一般纳税人,生产机械产品的,收到政府发放的厂房租金奖励,计入什么科目
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿,老师汇算清缴前发现前期账务错了,可以直接去原凭证上面还改吗?还是直接做个红字冲销错误凭证,然后再做个正确的凭证?
请问老师,咱们有分公司设立及账务的课程吗?
农业公司,有很多零散的人工费用应该怎么报
点知税务局开给我们的发票员工没来报销就没必要全部记账吧
老师,我们是一家商贸公司现在发现去年8月份结转成本的单价错了,导致9-12月份的单价也错了,这个怎么处理?
我们是购买方
也可以按你的思路做营业外收入
冲费用可以吗
2种方式都可以的哈