税收金额不要填写。
老师,去年的固定资产一次性扣除在季报预缴时没有扣除,汇算清缴也没申报,我想在下一年所得税汇算清缴填写固定资产一次性扣除调整,这样可以吗?
500万固定资产一次性扣除如果季报填写了,汇算清缴的时候还用填写吗
500万元以下的固定资产一次性扣除了,2021年调减了,22年汇算清缴调增,申报表填写的对吗?用填写第11行吗?
老师,请问我2021年有过固定资产一次性扣除,2022年没有,我做22年企业所得税汇算清缴的时候表A105080第11行500万以下的设备一次性扣除那边还要填报吗?
老师您好,我2021年度汇算做了固定资产一次性扣除,填了500万以下器具一次性扣除。在a105080表中 2022年我只需要填写所有固定资产也就是1-7行中那里调增就可以对吧 。不用再把去年一次性扣除的那个资产填到11.2了吧
老师,公司这边让开40多万产品销售发票(分两个月一个月开20多万),但是这都没有实际生产的,去哪里结转成本哦,
老师,请教一下,用现金支票提现金,给员工发工资,银行需要什么材料呢?出纳需要注意什么事项,需要带工资表吗?
老师为什么是48.6%-54%呢。差额分析法是不是算出来的就是替换掉的项目的差额
可以解释下这个图么,
) 3.(2024年)甲公司2023年1月1日从租赁公司租入一套价值100万元的设备,租赁期为3年,租赁期满预计残值为 10万元,归租赁公司所有。年利率8%,年租赁费率2%。每年年末等额支付租金。已知: ( F/P, 8%, 3) = 1.2597, ( P/A, 8%, 3) = 2.5771, 10%,3) = 1.331, ( P/A, 10%,3)= 2.4869 要求: (1)计算每年租金。 (2)计算2023年应计租费、已经偿还本金金额、未偿还 本金余额。 (3)计算2024年应计租费。 【正确答案】(1)折现率=8%+2%=10% 假设每年租金为A万元,则: Ax (P/A,10%,3) +10/ (F/P,10%,3) =100 Ax2.4869 + 10/1.331 =100 这道题,为什么是10/(F/P)
老师,请问如果往期个税申报系统少申报一人,现在可以进系统补申报嘛?具体流程请发我下
公司没有为员工缴纳工会经费。相关的福利费用能入工会经费吗?
老师,我收到供应商银行承兑汇票,然后来支付之前未支付的货款。 分录:借:应付账款,贷:应付票据?
老师资产负债表库存商品300多万其他应付款200多万,我应该怎么办呢
#提问:老师:个体工商户报海关报备,是选自然人用户吗?
你好11行不需要填写的。
老师,我21年的调减已经申报完了,这个是21年的报表
22年的调增的,我忘了拍了
我就想问一下,22年调增的表格里,11行还用填数吗?
调增不需要填写的。
是只需要我这里把第五行填完数据,显示调增金额就可以了是吗?
你好 是的,是这么做的。
老师,能麻烦你帮我看看,我2021年,调减这个表填的对不对吗?
你一次抵扣所得税的金额是多少?怎么上面写的是四万多?
是第一行的第9列,-2553520.56元
这里填写的不对。你应该在第11行里面填写税收金额,填写2594601.78,然后纳税调整金额也是在11行里面255万这一个金额才对,然后你的第五行就不要填写了。
老师,第11行最后一栏是*号,纳税调整金额那我也填不了调减啊?
稍等我看看 我记错了 想成了预缴的
11行第六咧填写一个月的 其他的对
好的,知道了老师,这个是21年调减的,所以11行填数了,是对的,是吗?22年开始调增了,11行整个行都不用再填数了,是吗?
对的 是这么做的 一次折旧金额也不填写
老师,你说的一次折旧金额也不填写是什么意思?
11行不要填写的意思
以后几个年度调增,都只填写第5行,别的行都不用填写是吗?
对的,是的,是这么做的。
老师您确定吗?如果确定是对的,明天我就这么申报了
是的 是这么做的 税收金额 一次抵扣都不要填写