你好,是多交的还是怎么了?
未开票收入在2020年12月申报,2021.1月在申报表附一表未开票收入填负数,假设2021年1月没有收入,那我就不用缴纳增值税,但是申报表还是显示2020年12月已缴纳增值税的那个数?请问要填写哪个表格才能把这个数冲掉!
老师您好 咨询一个问题 增值税纳税申报表中有一个上期留底税额是什么意思 在哪里能查到这个金额呢
增值税申报表33栏那应该去0元,但是发现有很大的金额在那,现在涉及到多交增值税退税的事,税务局现在咬着税报表上显示我是欠税的,我查了下2016年2月到5月27栏和30栏是没有数,这个要怎么调整?
全额抵扣减免申报,是不是当月不缴纳增值税的情况下,不能做全额抵扣减免申报? 是不是不能填主表“23行 —应纳税额减征额”,只能填在“表四—增值税及申报表(税额抵减情况表)” 和 另一张 “增值税减免申报表” 中的 “本期发生额 ”项会自动显示, 对吗? 填一个表 另一个表会自动显示,是吗?
老师,请问红字信息表显示已核销,待查证,然后申报增值税的时候,这部分金额在进项税额转出,不能自动识别,我要手动填进去吗,要填在哪
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师您好,有个老板朋友将自己的车放到我们公司,由我们代出租,老板的朋友不给我们开发票,我要给他报个税,但是老板说,他朋友租车给我们的这笔钱,不计入我们自己公司的成本,所以也不让给他报个税,请问这样可以吗?
2022年 1-12月增值税申报表显示 应交税费都是0,但是 下载了22年的纳税证明 里面有金额
就想查看是在哪申报缴税的
你好,那你这个是预缴的还是怎么了?
你看下是几月份的所属期,然后再去看一下你的申报表里面的销售额有吗?
纳税证明上面显示的是 自缴税款 没有说明是预缴还是 实缴
哎,你自己查一下可以吧,如果你查不到的话,让你税务局那边给你查。
纳税证明上面没有显示所属期呢 是 2022年一整年的
截图你的完税证明看一下的。
这个是22年的完税证明
然后2022年1-12月每一期的 增值税申报表 我都查了,税款缴纳 那几栏里面金额都是0 没有需要缴纳的增值税
你好 销售额都是0的吗 附表四看下有没预缴
销售额申报的是免税的 没有显示预缴金额
好,那找你税务局那边查一下,或者是你自己在电子税务局完税证明里面去看一下,你这个格式的不行。
这个纳税证明就是电子税务局下载出来的呢
你这个格式不对,应该有一个所属期的。看下还有其他的吗?
那我再找找
对的,如果你找不到的话,你截图。